你好 你的銷項(xiàng)打算什么時(shí)間開 可以提前或者同一個(gè)月都可以
老師,你好,比如8月份開的增值稅專用發(fā)票,必須在9月份抵扣?還有9月份我們沒有銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要抵扣。
老師您好!有幾個(gè)問題想請(qǐng)教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)在賬務(wù)上已經(jīng)做了,發(fā)票是不是就必須認(rèn)證?以前的發(fā)票都沒有認(rèn)證,可以全部認(rèn)證到11月嗎?在報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該填列在哪個(gè)位置? 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)嗎?
老師,您好。 我公司剛注冊(cè)成功,有幾張進(jìn)項(xiàng)的增值稅發(fā)票沒開。目前沒有任何銷項(xiàng),那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是必須要在1月開,還是2月開也行?
老師我們公司開票十萬,但因?yàn)楣こ踢€沒有完成,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來,那1月的增值稅能不把這筆銷售發(fā)票報(bào)掉,等到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來再報(bào)稅嗎
老師你好,現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個(gè)月4月剛開完發(fā)票也取得了進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月初要報(bào)稅,到底是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都在云開票上確認(rèn)呢,還是在電子稅務(wù)局,電子稅務(wù)局只有進(jìn)項(xiàng)沒有看到銷項(xiàng)啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的,沒有在電子稅務(wù)局開,所以點(diǎn)著增值稅,申報(bào)的時(shí)候并沒有進(jìn)銷項(xiàng)
請(qǐng)問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開票開國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
進(jìn)項(xiàng)必須是同時(shí)或早于銷項(xiàng)開出,還能進(jìn)行抵扣?
本月開出進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話,可以作為留抵稅,以后再扣,對(duì)嗎?那這個(gè)以后再扣,有時(shí)間限制嗎?
你好 是的 是的 沒時(shí)間限制