你好!數(shù)電發(fā)票不用在上傳匯總了,直接在電子稅務(wù)局勾選模塊勾選進項就可以

老師,注銷企業(yè),現(xiàn)在報12月增值稅,銷項發(fā)票沒有開,進項發(fā)票還有8萬左右,這個8萬多要怎么處理呢,直接申報增值稅么?電子稅務(wù)局申報里面界面就有出現(xiàn)了8萬多的進項發(fā)票出來要確認的界面
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時,因為2月未開銷項發(fā)票,進項發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認證,留著后期有銷項時再進項認證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報增值稅時,是不是零申報呀?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
開出的銷項票當月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當月作廢①對方在電子稅務(wù)局做認證抵扣了需要對方提供紅字通知單這邊負數(shù)開具銷項發(fā)票即可;②對方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認證抵扣直接負數(shù)開具銷項發(fā)票,負數(shù)開具銷項發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師,帳里面做了進項稅,但這個月沒開發(fā)票,沒有銷項,電子稅務(wù)局可以不點抵扣確認嗎?這個月增值稅就0申報
請問老師,我們公司有一筆用于消防的費用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會計自己手寫了一個費用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調(diào)整出來,還是按照實際入賬,納稅調(diào)增
為什么不能用股票的除權(quán)參考價來算,(20-x)/(1+10%)=15
出口數(shù)量是1臺,客戶付款50%貨款,形式發(fā)票上需要備注50%的貨款嗎,下次貨款進來后需要另外填形式發(fā)票嗎
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,核準的有中醫(yī)科,內(nèi)科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團上的活動,顧客過來進行推拿,針灸,消費的費用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進貨,根本沒進項票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進項都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學食堂配送雞蛋。這家供應(yīng)商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進費用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項目上給我的存貨盤點表里面把雞蛋筐也做進去了。
我們代收代付的推廣費,快遞,跑腿,京東平臺給我們開推廣費,我們又給開門店推廣費,但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個人所得稅申報密碼密碼在哪里設(shè)置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計算出它的土地增值稅的時候,為什么答案里面會出現(xiàn)一個6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報表錯了,要怎么更正
老師你好,電子稅務(wù)局勾選模塊可是看不到銷項了,我銷項是在51云發(fā)票開的
你好!電子稅務(wù)局登錄首頁發(fā)截圖過來,告訴你銷項查詢的模塊
老師您好,我能查詢到銷項進項,但是我看不著可以抵扣怎么選銷項啊,讓他在增值稅報表上體現(xiàn)出來銷項
相應(yīng)的我也能取到進項,可是就是不知道怎么在增值稅報表上反映出來
你好!申報表不可以自動取數(shù)嗎?圖中15.8萬元就是當期銷項稅總額
可是電子稅務(wù)局上面沒有可提取的地方啊。
我聽一聽數(shù)電票的課,謝謝老師。謝謝老師
你好!不用取數(shù)應(yīng)該是自動取數(shù)的,申報首頁發(fā)截圖看看
老師您好,您看我們是黑龍江的電子稅務(wù)局申報這里面。首頁有一個數(shù)字稅務(wù)賬戶,但是里面光有進項,可以抵扣銷項,不知道怎么能給他帶進去
你好!第二張圖提取表間不可以嗎?
老師,第2張報表原未開數(shù)電票前可以看到肖像。這個4月份開到數(shù)電票以后,看不到銷項,我在51云開票那里可以有進項發(fā)票可以抵扣,但是提示說只要用51云開票只能用一直用語音,因為我為沒有在稅務(wù)局數(shù)字賬戶里面開發(fā)票,
謝謝老師,我我還是先聽聽課吧
看看下邊流程 要在51云開票平臺上進行銷項上傳匯總,可以按照以下步驟操作: 1. **系統(tǒng)設(shè)置檢查**:確保您的網(wǎng)絡(luò)連接正常,并且可以連接到稅局服務(wù)器。在開票軟件中點擊系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置,進行服務(wù)器連接測試。 2. **發(fā)票修復**:如果遇到問題,可以嘗試發(fā)票修復。選擇相應(yīng)的月份進行修復,修復成功后退出開票軟件并重新登錄,等待一段時間后再嘗試上報匯總。 3. **數(shù)據(jù)管理操作**:在開票軟件中點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】,確認發(fā)票種類無誤后,點擊【上報匯總】。 4. **網(wǎng)上申報**:上報匯總操作成功后,登錄國家稅務(wù)總局的電子稅務(wù)局進行納稅申報系統(tǒng)的操作報表申報。 5. **反寫監(jiān)控**:申報成功后,再次進入【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】,確認所有發(fā)票種類后點擊【反寫監(jiān)控】。 6. **確認更新日期**:操作完成后,重新打開軟件,點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】,確認開票截止日期已經(jīng)更新。 總的來說,在進行上述操作時,請確保電腦的日期和時間設(shè)置正確,同時檢查是否有安全軟件可能影響開票軟件的網(wǎng)絡(luò)連接,如有必要,請暫時退出這些安全軟件。如果在操作過程中遇到任何問題,建議聯(lián)系51云開票的客服支持或咨詢專業(yè)的財務(wù)人員以獲得幫助。