你好!數(shù)電發(fā)票不用在上傳匯總了,直接在電子稅務(wù)局勾選模塊勾選進(jìn)項(xiàng)就可以
老師,注銷企業(yè),現(xiàn)在報(bào)12月增值稅,銷項(xiàng)發(fā)票沒有開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有8萬左右,這個(gè)8萬多要怎么處理呢,直接申報(bào)增值稅么?電子稅務(wù)局申報(bào)里面界面就有出現(xiàn)了8萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出來要確認(rèn)的界面
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí),因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí),是不是零申報(bào)呀?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項(xiàng)稅額是132萬多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師,帳里面做了進(jìn)項(xiàng)稅,但這個(gè)月沒開發(fā)票,沒有銷項(xiàng),電子稅務(wù)局可以不點(diǎn)抵扣確認(rèn)嗎?這個(gè)月增值稅就0申報(bào)
老師,我想問下,員工借錢給公司,金額有點(diǎn)大,現(xiàn)在需要還回去,這個(gè)款有好幾年了,一直沒付利息,有問題嗎
賬套啟用時(shí)間不可以改嗎
騰訊會(huì)議的會(huì)員費(fèi)算什么費(fèi)用?
老師,我司應(yīng)收客戶貨款100萬,實(shí)際收到銀行承兌匯票100萬,貼現(xiàn)費(fèi)用3萬約定客戶承擔(dān)!但是這3萬客戶要求開發(fā)票!我司多開這3萬發(fā)票會(huì)產(chǎn)生30000*13%的增值稅!所以我司實(shí)際應(yīng)收款和應(yīng)開發(fā)票金額最終是100萬+3萬+30000*13%,出個(gè)協(xié)議把上述內(nèi)容表達(dá)清楚,并開票請(qǐng)問稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎???這樣操作可行嗎?
老師,下午好!問一下,一個(gè)朋友要注冊(cè)會(huì)計(jì)事務(wù)所,說需要借用我的(中級(jí)職稱)證書掛靠在他公司,掛靠后我要面臨什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?
工商單補(bǔ)執(zhí)照,廣東省可以網(wǎng)辦嗎?
老師,庫存商品表是按發(fā)票記錄嗎?還是按實(shí)際商品出庫入庫記錄
出口企業(yè)最終的收貨人和付款人不一致影不影響退稅,仔細(xì)幫我解答一下,謝謝
火車票 老版本的火車票 不是數(shù)電的 以前的那種火車票 帶姓名的 抵扣的時(shí)間是需要手動(dòng)輸入 抵扣嗎?
老師,昨天看到這個(gè)確認(rèn)單,但是我沒有做這個(gè)申請(qǐng),怎么辦?公司需要開增值稅電子普通發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,接下來我應(yīng)該怎么做
老師你好,電子稅務(wù)局勾選模塊可是看不到銷項(xiàng)了,我銷項(xiàng)是在51云發(fā)票開的
你好!電子稅務(wù)局登錄首頁發(fā)截圖過來,告訴你銷項(xiàng)查詢的模塊
老師您好,我能查詢到銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),但是我看不著可以抵扣怎么選銷項(xiàng)啊,讓他在增值稅報(bào)表上體現(xiàn)出來銷項(xiàng)
相應(yīng)的我也能取到進(jìn)項(xiàng),可是就是不知道怎么在增值稅報(bào)表上反映出來
你好!申報(bào)表不可以自動(dòng)取數(shù)嗎?圖中15.8萬元就是當(dāng)期銷項(xiàng)稅總額
可是電子稅務(wù)局上面沒有可提取的地方啊。
我聽一聽數(shù)電票的課,謝謝老師。謝謝老師
你好!不用取數(shù)應(yīng)該是自動(dòng)取數(shù)的,申報(bào)首頁發(fā)截圖看看
老師您好,您看我們是黑龍江的電子稅務(wù)局申報(bào)這里面。首頁有一個(gè)數(shù)字稅務(wù)賬戶,但是里面光有進(jìn)項(xiàng),可以抵扣銷項(xiàng),不知道怎么能給他帶進(jìn)去
你好!第二張圖提取表間不可以嗎?
老師,第2張報(bào)表原未開數(shù)電票前可以看到肖像。這個(gè)4月份開到數(shù)電票以后,看不到銷項(xiàng),我在51云開票那里可以有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,但是提示說只要用51云開票只能用一直用語音,因?yàn)槲覟闆]有在稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶里面開發(fā)票,
謝謝老師,我我還是先聽聽課吧
看看下邊流程 要在51云開票平臺(tái)上進(jìn)行銷項(xiàng)上傳匯總,可以按照以下步驟操作: 1. **系統(tǒng)設(shè)置檢查**:確保您的網(wǎng)絡(luò)連接正常,并且可以連接到稅局服務(wù)器。在開票軟件中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置,進(jìn)行服務(wù)器連接測(cè)試。 2. **發(fā)票修復(fù)**:如果遇到問題,可以嘗試發(fā)票修復(fù)。選擇相應(yīng)的月份進(jìn)行修復(fù),修復(fù)成功后退出開票軟件并重新登錄,等待一段時(shí)間后再嘗試上報(bào)匯總。 3. **數(shù)據(jù)管理操作**:在開票軟件中點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】,確認(rèn)發(fā)票種類無誤后,點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。 4. **網(wǎng)上申報(bào)**:上報(bào)匯總操作成功后,登錄國家稅務(wù)總局的電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)系統(tǒng)的操作報(bào)表申報(bào)。 5. **反寫監(jiān)控**:申報(bào)成功后,再次進(jìn)入【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】,確認(rèn)所有發(fā)票種類后點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。 6. **確認(rèn)更新日期**:操作完成后,重新打開軟件,點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】,確認(rèn)開票截止日期已經(jīng)更新。 總的來說,在進(jìn)行上述操作時(shí),請(qǐng)確保電腦的日期和時(shí)間設(shè)置正確,同時(shí)檢查是否有安全軟件可能影響開票軟件的網(wǎng)絡(luò)連接,如有必要,請(qǐng)暫時(shí)退出這些安全軟件。如果在操作過程中遇到任何問題,建議聯(lián)系51云開票的客服支持或咨詢專業(yè)的財(cái)務(wù)人員以獲得幫助。