同學(xué)你好 不合理 需要開發(fā)票 現(xiàn)在沒有發(fā)票先做預(yù)付 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
老師好,高新技術(shù)企業(yè)支付的專家費對方?jīng)]有開票合理嗎?錢已付,怎么寫分錄
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款專款專用,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認(rèn)收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
您好,老師,技術(shù)服務(wù)合同,對方已經(jīng)付款,且我們已經(jīng)開票,但是還沒有給對方開展服務(wù),會計已經(jīng)確認(rèn)收入并且交了企業(yè)所得稅,到后面服務(wù)交付的時候還需要再做賬嗎?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺技術(shù)合同并付款,已收對方開給我們技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那我們做賬的時候,應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術(shù)服務(wù)費呢 謝謝
老師您好,我們有一筆費用之前已經(jīng)支付記在了預(yù)付賬款里面,后來拿到了對方的發(fā)票是專用發(fā)票,請問這個分錄怎么寫?
有個客戶購買設(shè)備,當(dāng)時沒開發(fā)票,按照未開票收入入賬了,確認(rèn)收入了,現(xiàn)在隔了大半年,她又要發(fā)票了,給他開了發(fā)票后。賬上怎么處理呢?
老師你好,公司首單申報退稅,8月30號報關(guān),9月6號出口。9月份開具發(fā)票,什么時候可以申報進(jìn)出口退稅
老師,工資用申報嗎?如果申報,不繳納社??梢詥幔?/p>
請問老師,老板讓提供:納稅人信用評價等級資料是什么意思?在哪里可以下載?
老師享受加計扣除的高新企業(yè),所得稅也是25%
工程項目核算這塊,收入和成本平時怎么做的,還有稅務(wù)風(fēng)險,稅務(wù)申報這塊平時有什么要注意的,票不夠的話怎么處理
請問老師,公司讓提供資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表匯總成一張匯總表有模板嗎? 再提供一下總公司和子公司的合并報表是怎么填寫的呢?
老師、請問一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時候掃臉總是失?。?/p>
為什么餐飲部零用是主營業(yè)務(wù)成本而客房部這個要做銷售費用
那年底需要暫估這部分費用,完了把票補回來,怎么寫分錄
借研發(fā)費用 貸預(yù)付賬款
完了收到票了怎么寫,老師
這個就是收到票的分錄 上面給你寫的
那暫估的怎么寫分錄老師
借研發(fā)支出-暫估 貸預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票 借研發(fā)支出-暫估負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 然后 借研發(fā)支出 貸預(yù)付賬款