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有個(gè)客戶購(gòu)買設(shè)備,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,按照未開票收入入賬了,確認(rèn)收入了,現(xiàn)在隔了大半年,她又要發(fā)票了,給他開了發(fā)票后。賬上怎么處理呢?

2025-09-22 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-22 08:28

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票

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2025-09-22
無(wú)票收入填寫輔助,然后再開具發(fā)票,填 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-09-14
同學(xué)你好 沖減收入就可以了
2022-09-21
你好,開具發(fā)票確認(rèn)收入,同時(shí)沖銷去年的未開票收入。申報(bào)時(shí),據(jù)實(shí)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時(shí)在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負(fù)數(shù).
2023-11-08
1月開了發(fā)票,確認(rèn)為1月的收入并報(bào)稅。
2023-01-17
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