你好,營(yíng)業(yè)稅金及附加是損益類科目,用來計(jì)提相關(guān)附加稅,房產(chǎn)稅,車船稅等稅款
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 主營(yíng)稅金及附加,稅金及附加是一個(gè)科目嗎?稅金及附加是一級(jí)科目?有下屬科目嗎
營(yíng)業(yè)稅金及附加,是個(gè)什么科目?什么作用?
老師,營(yíng)業(yè)稅金及附加的二級(jí)科目有什么
營(yíng)業(yè)稅金及附加是什么意思?這個(gè)科目是啥意思
營(yíng)業(yè)稅及附加寫會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是什么科目名稱
你好 老師 我想知道房地產(chǎn)企業(yè)的賬務(wù)規(guī)范,我應(yīng)該查哪些文件?
老師好 我的問題 : 用完工百分比確認(rèn)的收入成本 已經(jīng)完工了把所有的科目也對(duì)沖了 但是又產(chǎn)生了售后費(fèi)用 產(chǎn)生的售后維修費(fèi)我怎么做賬
如果我們投資款剛打進(jìn)來,然后就借給別的公司錢,可以么?
我把視頻下載到這個(gè)下載里,會(huì)員到期了還能看嗎
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 我們的辦公地方也是租的 然后呢有一間是空著的 就租了出去 這個(gè)別人打進(jìn)來的租賃費(fèi) 我可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎 對(duì)方不要發(fā)票我們也開不了租賃費(fèi)發(fā)票
公司今天新獲得一張軟件著作權(quán)登記證書,取得方式是原始取得,財(cái)務(wù)需要做什么會(huì)計(jì)處理嗎?以后的開票內(nèi)容又會(huì)有變化嗎?
請(qǐng)問老師,甲單位承包了一個(gè)加油站乙,2023年承包的,2024年的時(shí)候,乙被稅務(wù)查到,要補(bǔ)繳2023年度稅款100多萬,乙自己去稅務(wù)局繳納了100多萬滯納金,因此甲沒有做賬,因?yàn)椴皇羌字Ц兜?,但?024年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)讓甲方調(diào)增2024年匯算清繳的申報(bào)表100萬,因?yàn)槭菧{金。但是甲方調(diào)增還得多交稅款呀,罰款是2023年甲方承包之前的罰款,請(qǐng)問現(xiàn)在甲方怎么處理?
老師,我女兒今年讀大四會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),考了會(huì)計(jì)初級(jí)證書,2026年要不要繼續(xù)教育
老師 我們店本來是個(gè)體工商戶銷售板材,因?yàn)橐庸ぱb對(duì)方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個(gè)主體都是同一法人一個(gè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,想知道一般納稅人做賬就只報(bào)開票收入還是要申報(bào)點(diǎn)無票收入避免風(fēng)險(xiǎn),如何避免風(fēng)險(xiǎn),平時(shí)注意哪些問題
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模公司。老板轉(zhuǎn)入股東投資款,每個(gè)月轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)公戶,能再明年1月份再全部一起申報(bào)嗎?沒有必須季度申報(bào)吧?也沒有核定印花稅。
1、每月不計(jì)提稅種,實(shí)際繳納稅款時(shí)做分錄: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 可以嗎? 2、每月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,稅金及附加和自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,有什么影響嗎?
你好 1,不可以 2,稅金及附加是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
老師,我因?yàn)槟芰Σ粔颍?月-12月一直就是上面1里面做的,現(xiàn)在咋辦?交給稅務(wù)局的錢肯定沒少
你好,需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的計(jì)提,繳納稅款的分錄
1、現(xiàn)在算跨年了吧? 2、老師,完整的寫一下分錄
你好 1,是的 2,需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 然后做正確的計(jì)提,繳納稅款的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸:銀行存款
老師,不管什么企業(yè),什么狀態(tài),都不可以嗎?我上面的做法?
你好,如果是內(nèi)賬,你可以處理(不計(jì)提)
老師,如果我早點(diǎn)發(fā)現(xiàn),坐在12月的賬里,怎么寫分錄?
你好,是內(nèi)賬,還是外賬的處理?
老師,你就跟我說外賬,規(guī)范的做法吧,我學(xué)不了那么多做法
你好 外賬,當(dāng)年發(fā)現(xiàn)調(diào)整分錄是 需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:稅金及附加 然后做正確的計(jì)提,繳納稅款的分錄 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸:銀行存款
1、好的,新的一年我該怎么做?每月計(jì)提就夠了? 2、計(jì)提的、實(shí)際繳納的分錄是什么?
你好 1,正常計(jì)提,繳納就是了 2,計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸:銀行存款
計(jì)提的依據(jù)辦?印花稅,我也不知道有多少合同啊?工會(huì)經(jīng)費(fèi)也不知道工資發(fā)多少?。?
你好 印花稅需要知道相關(guān)合同金額才可以計(jì)算的 工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要有工資表的數(shù)據(jù)才可以申報(bào)的
但是每月計(jì)提的時(shí)候不知道啊。怎么辦?補(bǔ)計(jì)提可以嗎?
你好 你單位是什么情況連合同金額,工資表的金額都不知道呢??