那你現(xiàn)在的處理就是借財(cái)政撥款收入,貸,財(cái)政撥款結(jié)余。

請(qǐng)問(wèn)2018年會(huì)計(jì)做賬時(shí),有一萬(wàn)塊錢報(bào)支出,但是沒報(bào)收入,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年的收入余額沒有做財(cái)政應(yīng)還返額度。第二年收入來(lái)時(shí),又做計(jì)了一收入。造成了收入虛增?,F(xiàn)在怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)行政事業(yè)單位,以前年度有一筆額度本應(yīng)計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度科目,結(jié)果計(jì)入了財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)政應(yīng)返還額度科目一直有一筆余額在,請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)上一年度有筆分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改回來(lái)消掉這個(gè)余額? 圖一 為現(xiàn)在有余額的科目 圖二 以前做的收入分錄 圖三 錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證
老師好!2022年有一筆退稅收入當(dāng)時(shí)做到了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)的,現(xiàn)在2023年的賬應(yīng)該怎么做調(diào)整,2022年需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳嗎?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)客戶是同一個(gè)客戶,只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問(wèn)下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷怎么做賬


不是,我又做了借零余額,貸收入。所以說(shuō)是虛增收入了。
你首先要沖擊你的收入。你上一年做了財(cái)政應(yīng)返還額度沒有。
老師,沒有。所以以為是當(dāng)年收入,后面核收入才發(fā)現(xiàn)。
那我現(xiàn)在怎么更正呢?
那你去年的時(shí)候,你也沒有減少你的零余額賬戶用款額度嗎?
老師,上年來(lái)了100萬(wàn)元,余了20萬(wàn)元,這個(gè)20萬(wàn)元上年沒有做財(cái)政應(yīng)返還額度。今年這個(gè)20萬(wàn)元來(lái)的時(shí)間,又做了一次收入。所以現(xiàn)在問(wèn)老師這個(gè)怎么改正
就相當(dāng)于上年度就少做了一個(gè)憤怒,對(duì)不對(duì)?那你本年收到這個(gè)錢你就不做處理了,你直接把你之前做了這個(gè)分錄沖紅就可以了。
上年少做,當(dāng)年又錯(cuò)記了。老師,那上年少做的財(cái)政應(yīng)返回額度,對(duì)今年沒有影響?現(xiàn)在就紅字沖銷我做的20萬(wàn)收入就可以了嗎?借:零余額 —20萬(wàn) 貸:收入 —20萬(wàn)
你這個(gè)收入是今年做重復(fù)了,你直接沖進(jìn)經(jīng)典的重復(fù)的就可以了,上一年的不會(huì)受影響。
老師那就是借:零余額 —20萬(wàn) 貸:收入 —20萬(wàn) 是嗎?上年未做財(cái)政返還也沒有問(wèn)題是不?
對(duì)的對(duì)的,不用了,直接把這個(gè)分錄沖掉就可以了。