你好 這個(gè)不可以的
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請(qǐng)問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問我們銷售管材日常是開13%的專票,客戶讓開稅率9%類專票,可以嗎?
老師,我們是銷售軟件類公司,對(duì)方讓我們開具一張項(xiàng)目名稱為MES外包費(fèi)用的專票,這個(gè)專票如何開?稅率是正常13%嗎?
老師,我購(gòu)的白酒開的普通發(fā)票稅率是1%,我包裝成成品銷售給客戶,開的專用發(fā)票,稅率是13%,這個(gè)可以嗎?
老師,咨詢一下,我們公司正常是開9%的稅率,我們賣給一家原材料,客戶要求我們開13%稅率的發(fā)票,能開13%的發(fā)票嗎
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來(lái)做過(guò)類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
那我可以找稅務(wù)局代開還是增加經(jīng)營(yíng)范圍?
你好 開不了這個(gè)稅率的 鋼管就是13%
老師,您是說(shuō),現(xiàn)在就沒有這個(gè)稅率的商品嗎?
這個(gè)產(chǎn)品稅率都是固定的 不允許隨便修改 9%的稅率有 建筑服務(wù)的就是
那也不可以找稅務(wù)代開嗎?
沒有范圍的 沒有資質(zhì)的不可以
那可以增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
增加范圍 你有資質(zhì)嗎?
老師,這個(gè)資質(zhì)需要什么部門認(rèn)定?
你好 需要住建部的。
我們?cè)黾游锪鬏o助服務(wù):裝卸配送服務(wù)的時(shí)候就是直接去工商變更登記后,然后到稅務(wù)變更的經(jīng)營(yíng)范圍。
你好 是的,可以這么做的。
老師,就是說(shuō)裝卸配送服務(wù)可以直接增加經(jīng)營(yíng)范圍,這個(gè)建筑服務(wù)不可以直接增加,而是需要先由住建部認(rèn)定資質(zhì)再到工商增加范圍嗎?
你好 是的,是這么做的。