你好,現(xiàn)在收到了貨物嗎?
發(fā)票沒有收到,但是貨款已經(jīng)付款了,怎么在金蝶里面做賬
老師,貨已經(jīng)收到,款也付了,就是沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問老師,已經(jīng)付了貨款,貨也已經(jīng)收到了,但是發(fā)票當(dāng)月還沒來,怎么做賬?。窟M(jìn)項(xiàng)稅13%
供應(yīng)商購貨,款已付,貨已到后面才來發(fā)票怎么在金蝶上查詢?是哪一批的預(yù)付賬款?
您好老師 款已付 貨已到 發(fā)票未到 增值稅不是不能暫估 已付款已付貨款里面已經(jīng)包括增值稅了 暫估入庫 怎么做賬 收到發(fā)票后怎么沖減
老師請(qǐng)問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。就是一個(gè)自然人。他出租。自己的私家車給。一個(gè)公司。那么。他在。計(jì)算增值稅的時(shí)候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計(jì)算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免增值稅,開票是遠(yuǎn)什么稅率?
老師,感覺今年財(cái)管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達(dá)到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計(jì)提個(gè)稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,支付個(gè)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄,但是我有一個(gè)問題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅,這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人,面臨交殘保金的問題。這個(gè)怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個(gè)方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長(zhǎng)率5% 市場(chǎng)份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬,請(qǐng)問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
我們是做推廣的那種形式,我們給他錢,他給我們做推廣
我不知道這種形式?jīng)]有貨物是怎么弄的
借銀行存款貸預(yù)收賬款做這個(gè)。
我們給對(duì)方錢,為什么還是借銀行存款
我們不是資金減少嗎
你們單位是做推廣,然后找的其他的人給推廣出去嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款,做了收入的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
對(duì)是這樣的
你的系統(tǒng)里面直接能錄入預(yù)收賬款嗎?
也是可以的,老師,我還想問一下,就是我之前管理費(fèi)用做到貸方了,然后結(jié)轉(zhuǎn)之后就錯(cuò)了,我現(xiàn)在調(diào)整過來,是吧之前做的最紅字,然后在做一筆正確嗎分錄嗎
跨月了嗎?如果沒有跨越的話,建議你直接在緣分路上修改。
嗯嗯,跨月了
跨月了,你能反結(jié)賬嗎
反不了了
我只能在這個(gè)基礎(chǔ)上修改
那你修改了之后,這個(gè)月的又不對(duì)了,只要你的損益類科目做到了相反的方向,他就不對(duì)。
那可以怎么辦
看一下你的利潤表是正確的嗎?
那個(gè)是8月跟9月做錯(cuò)的,可以反結(jié)賬到8月九月嗎
那是不是熊8月的賬就要開始反結(jié)轉(zhuǎn)
你好 是的,是這么做的。
但是我現(xiàn)在的金蝶是可以反結(jié)賬,但是反過賬,好像不可以
你好,建議問下軟件售后。