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老師,,,公司車賣了收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票咋做賬

2021-01-23 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-23 10:12

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:13

累計(jì)折舊是0了就不用寫了吧

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:14

你好,累計(jì)折舊是你的貸方發(fā)生額

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:20

期末凈值是0,,全都提完了,,,就是和這個(gè)沒關(guān)系,,看賬上累計(jì)折舊貸方余額對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:23

你好,貸方有余額,你不轉(zhuǎn)到借方嗎?你讓他一直有余額。

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:25

賣了10萬,,折舊5萬這么做分錄對嗎 借:固定資產(chǎn)清理,,,累計(jì)折舊填5萬,,貸:固定資產(chǎn)是填原值嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:25

你好 是的,是這么做的。

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:26

應(yīng)交稅費(fèi)咋做

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:29

一般納稅人還是小規(guī)模,什么時(shí)間購入的。

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:30

一般,,,15購入

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:30

收到的價(jià)格除以1.13乘以13%。

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:31

咋做分錄啊

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:32

借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:34

轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益還需要嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:34

固定資產(chǎn)清理有余額嗎?如果沒有的話,可以不用做。

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:35

交稅有留底可以用嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:36

你好,可以的,這個(gè)可以抵扣的。

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快賬用戶4543 追問 2021-01-23 10:37

這幾個(gè)分錄都是同一個(gè)月做嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:38

你好 是的是在一個(gè)月做的。

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借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2021-01-23
不需要用二手車開具的發(fā)票,根據(jù)收款金額,賬務(wù)處理
2024-06-13
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-04-02
您好,剩下的票收不回來了嗎還是
2023-07-10
你們是賣自己使用過的車?還是你們是二手車市場
2024-06-06
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