你好。 之前管理費用貸方是錯的。 首先將管理費用紅數沖回 然后將代理費,提貨費,海關查驗費,運費,關稅,增值稅等計入主營業(yè)務收入以及增值稅銷項科目,貸方是應收賬款科目。 供你參考。
嫂子,請教你一個問題就是我是做賬的時候借了一個管理費用,還有應交稅費應交增值稅國內旅客運輸進項稅,現在我要計提當月應納增值稅,應該如何做這個稅費科目的結轉分錄
老師你好,貨運代理公司應收客戶的代理費,提貨費,海關查驗費,運費,關稅,增值稅應該怎么做分錄?我之前做了管理費用,在貸方的分錄,月末如何轉銷掉
老師,你好!我們公司出口了一批貨物到越南,我們集團下的越南公司負責清關交貨給國外客戶,清關所產生的費用進口稅,海關查驗費,海運費等,這些費用是我們公司承擔,請問分錄是如何處理?謝謝!
老師,您好!我們是做國際貨運代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請問一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運輸公司開具的進項稅額900元的運輸發(fā)票,會計分錄: 借:銷售費用 10000 應交稅費—應交增值 (進項稅額) 900 貸:應付賬款—XX運輸公司 10900 那期末報稅的時候怎么處理呢?
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現值指數要1+?因為現值指數大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
老師:貸方是應收賬款的話,不是核銷掉了嗎?正確的分錄應該怎么寫?
你好。 整個賬務處理是這樣的。 貨運代理公司如果是代客戶支付提貨費,海關查驗費,運費,關稅,增值稅的化,借記其他應收款,貸記銀行存款。 收代理費,借記應收賬款,貸記主營業(yè)務收入。 您之前做了管理費用,等賬務處理。紅數沖回即可。