借其他應付款貸銀行存款。
老師:個人墊付土地稅(做的結轉憑證) 計提/借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-土地稅 繳納/借:應交稅費-土地稅 貸:其他應付款-職工 請問老師在給個人報銷的時候怎么平賬。。為何我給個人報銷后,科目余額表內銀行存款多這筆錢呢
請外面的老師講課,一共花費1050元,其中1000元為老師講課費(由單位職工墊付,之后走公務卡報銷),50元為老師應交個稅(由我單位代扣代繳,走基本戶),1050元均由直接撥款支付。分錄應該怎么做 借:業(yè)務活動費用—勞務費 1050 貸:財政直接支付 1050 借:銀行存款 50 貸:其他應交稅金——應交個人所得稅 50 由基本戶支付個人時 借:其他應交稅金——應交個人所得稅50 貸:銀行存款 50 這樣列財務分錄對嗎
老師,請問我們房地產企業(yè)原來預交了增值稅產1000,不知道預交的可以抵扣正常產生的增值稅,后期產生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應交稅費_附加稅50借應交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現在因為預交產生了40的附加稅,,若是付錢,借應交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現在是直接抵扣的,借應交稅費_附加稅40,貸應交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應交稅費_附加稅40,那和房地產企業(yè)說因為預交產生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,我們公司付個人所得稅的時候入賬是:借,其他應繳稅費-個人所得稅,貸,銀行存款?,F在因為公司資金周轉不過來需要員工轉回一部分錢回來(這部分錢工資哪里沒有扣),請問老師,我們收到員工轉回來的這筆錢如何入賬呢?是借:銀行存款,貸:其他應交稅費-個人所得稅嗎?
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補助款,要求我公司開9個點的專票,然后施工方會開票給我們。 開票出去 借應收賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費-銷項稅額 收到補助款 借銀行存款貸應收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款 是這樣嗎 請問 那收到施工方的票怎么結轉成本???
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結轉我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊?比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結轉哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產周轉率和權益乘數計算出來的,結果計算結果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
我是這么做的。為何銀行存款還是多了這筆錢呢
看一下你的銀行存款明細賬。
做了之前是多少?之后是多少?
做完帳余額沒有變化 我搞不懂,做完這筆后余額居然沒體現出付款
你好 截圖看下日記賬的
老師,是不是得重新計提繳納
不需要 我看下什么原因的
老師幫忙看下哦
這個是當時的憑證, 轉
19年的, 在2020年12月針對這筆做了報銷 借 其他應付款-職工 貸 銀行存款
但是為什么銀行存款不平
你好 支付的分錄在哪里
圖片看得到嗎
你好,日記賬你沒有給我截圖過來,看到的分錄沒有用。
金蝶日記帳怎么找啊 老師
財務模塊兒有一個大類賬本
我用的是金蝶 怎么找
財務模塊你能找到嗎?你的憑證在哪里做?你能找到嗎?
這不是所有的金蝶軟件,它都是一樣使用的。
明細分類賬? 財務報表中的日報表?
看下哦老師
你好找一下你的網上銀行里面。