你好 具體的那個(gè)業(yè)務(wù)的差額
老師:我在差額征稅申報(bào),就是我想問(wèn)下,就是減少增值稅,是不是開發(fā)票時(shí)就直接可以減掉一部分
老師我再問(wèn)一下,如果我現(xiàn)在能確定 我們有19000的稅票可以開進(jìn)來(lái),那我算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候是不是就直接減去進(jìn)項(xiàng)的。是這樣的,我有張19000的增值稅發(fā)票可以開進(jìn)的
2021年的損益類的科目明細(xì)用錯(cuò)了,我可以直接在匯算清繳調(diào)增調(diào)減嗎?就是本來(lái)是社保的,我做到了工資里了,導(dǎo)致工資和申報(bào)的工資不一致,社保就少了公司的那部分,我就想直接工資調(diào)增,社保那部分調(diào)減,這樣可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下差額征稅,系統(tǒng)沒(méi)有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報(bào)的時(shí)候,不能做分包抵減?
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年一筆無(wú)票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票, 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額,但是無(wú)法申報(bào) 所以就打算不減掉,多申報(bào)一筆,請(qǐng)問(wèn)這筆賬要怎么做賬寫憑證
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
比如我們是中介,介紹一個(gè)人到另一個(gè)單位上班,對(duì)方把錢給我們,我們來(lái)給工人發(fā)工資,這筆錢有我們的服務(wù)費(fèi)和工人工資組成,但是里面大半是工資,我們給對(duì)方出具發(fā)票是所有金額,
你好 對(duì)的,是這么做的。