你好 您好,可以的,這是兩個不同的項(xiàng)目
請問老師,所得稅可以不在利潤表上體現(xiàn)嗎?我們前任會計報的利潤表在每個季度末所得稅那一行都沒有數(shù)字?可是資產(chǎn)負(fù)載表有的未交稅金有數(shù)字?
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財務(wù)費(fèi)用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
請問老師、那個利潤表上的營業(yè)稅金及附加和所得稅費(fèi)用可以同時出現(xiàn)在一期的利潤表上嗎?就是兩個科目都有金額?謝謝
季度的企業(yè)所得稅表只會獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我現(xiàn)在修改第一,二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,不去修改2個季度企業(yè)所得稅表可以嗎?影響嗎?
你好老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入1000,貸:主營業(yè)務(wù)成本700 管理費(fèi)用50 財務(wù)費(fèi)用50 稅金及附加50 所得稅費(fèi)50 本年利潤100,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,借本年利潤100 貸分配利潤未分配利潤100,您看一下我寫的本年利潤這個科目金額對了沒有?謝謝
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
好的,謝謝,有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
您好 不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
問老師一下,就是我們公司需要提交一份財務(wù)數(shù)據(jù),但是我們20年的營業(yè)收入增加了,但是費(fèi)用跟成本還沒有去年多,然后就讓我改下數(shù)據(jù)、這些金額是不是改的只要平了就可以?不以這個申報納稅、
您好, 您好,這需要根據(jù)你實(shí)際情況改的,老師不知道實(shí)際情況,沒法給你更正的數(shù)據(jù) 報表平這是最基本的要求,然后你申報納稅和報表上的收入要對應(yīng)上
這個不是申報納稅的、就是申請一個項(xiàng)目需要提供、但是今年發(fā)生的成本跟費(fèi)用太少了、所以就讓我改下、增加下成本跟利潤、這樣報表看下來就是我們支出什么的是持上升狀態(tài)的、他們就是要這個數(shù)據(jù)、就是我改的話只要利潤表上平了不就可以了嗎?
最低的標(biāo)準(zhǔn)保證報表平 勾稽正確,我提示你的報稅提醒您注意,因?yàn)樘峁┨摷僮鰣蟊?,會有坐牢的風(fēng)險
這個知道的、報稅是按照實(shí)際的報、我們公司有稅務(wù)會計、她說的這個數(shù)據(jù)可以根據(jù)我們公司需要改、跟報稅沒有關(guān)系
您好 您好。您還有什么問題需要咨詢 您好,您還有什么問題需要咨詢嗎?