您好,是可以在21年完成的
老師之前有個(gè)福利費(fèi),之前一直放在應(yīng)付福利費(fèi),后來現(xiàn)金付了,但是忘記做分錄了,借 應(yīng)付福利費(fèi)貸現(xiàn)金這個(gè)是2020年的,現(xiàn)在2021年1月我能做進(jìn)去嗎
老師,去年有一筆福利費(fèi)的發(fā)票,正確做法第一步是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),然后第二步借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款,可是去年的那筆沒有做第一筆分錄,直接做了第二筆分錄了,在今年要怎么改
老師,去年的成本,做錯(cuò)了,做到福利費(fèi)了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整啊? 本來正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會計(jì)做成:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
發(fā)現(xiàn)21年有個(gè)福利費(fèi)分錄記錯(cuò)了, 借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工福利 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 庫存現(xiàn)金 兩個(gè)分錄一起寫的,第二步錯(cuò)了,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬。 請問現(xiàn)在是怎么更正?
老師你好我有一筆辦公用品604,我做了 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)604 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)604 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)604 貸銀行604 老師我把當(dāng)福利費(fèi)做了,這是去年9月份的一筆,現(xiàn)在怎么調(diào)
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?