申報(bào)有誤去稅局更正申報(bào)表處理
老師,我是剛報(bào)名的,零基礎(chǔ),我想問企業(yè)所得稅這個(gè)報(bào)表,那個(gè)彌補(bǔ)以前虧損,跟減免所得稅額怎么計(jì)算,我怎么利潤(rùn)填了6964,然后彌補(bǔ)以前年度虧損自己就成了6964,并且無法修改
老師 我剛發(fā)現(xiàn)個(gè)問題 企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了 有什么補(bǔ)救辦法嗎 不然會(huì)顯示以前的漏稅了 怎么辦
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
你好老師,我們是一般納稅人的貿(mào)易行業(yè)。5月份剛開始建賬,賬套沒有了,手工賬也沒了。現(xiàn)在我要補(bǔ)齊前四個(gè)月的賬,有什么好的辦法補(bǔ)救嗎?現(xiàn)在手里只有稅盤跟發(fā)票了,進(jìn)項(xiàng)稅怎么看前四個(gè)月認(rèn)證了哪幾張發(fā)票
老師 我現(xiàn)在的問題是 我明明錄進(jìn)去了 現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的前期的數(shù)上加不了本期的數(shù) 所以企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示數(shù)對(duì)不上,這種的有什么辦法嘛?
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷么,一定要去國(guó)稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
這個(gè)對(duì)公司有影響嗎
可不可以企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候把這些加上呢
如果金額差別不大可以匯算補(bǔ)上