你好同學(xué): 要把關(guān)聯(lián)的憑證刪除,然后改期初余額!

去年我們從供應(yīng)商那里買了八十九萬的貨物,票已開,疫情過后公司經(jīng)營情況不太好,賬上資金周轉(zhuǎn)不開,一直未付貨款,人家催的急,股東個人就把錢給人家付了,還用了好多現(xiàn)金,也沒有給對方付款的憑證,對方也沒有給他憑證,我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證,直接從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?后邊怎么做個證明什么的呢?金額這么大,不能隨便轉(zhuǎn)入股東身上吧……
金碟收付轉(zhuǎn)記賬憑證要怎么操作呢如果初始數(shù)字要改,怎么改啊,已經(jīng)開始輸入憑證了
老師,我想問一下就是,登記賬本明細(xì)賬主營業(yè)務(wù)收入的時候,記賬憑證號1忘記寫了,直接從2開始寫 已經(jīng)寫到10了,漏寫了記賬憑證1,這個要怎么改啊,
入初期余額的時候有一部分工資沒有計提就直接入在應(yīng)付職工薪酬里了,怎么調(diào)過來?。坑糜押脮嬒到y(tǒng)已經(jīng)開始錄入憑證了,不知道還能不能修改起初數(shù)據(jù)
老師,公司籌建期股東投入的現(xiàn)金和銀行存款都進(jìn)投資款,但一開始我問老板,老板說先記借款,我已經(jīng)結(jié)賬了,老板又說要進(jìn)投資款,我做的是手工賬,總賬明細(xì)賬現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬都登記了,報表也都出來了,我現(xiàn)在如果要改的話怎么改比較好呢
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預(yù)提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
老師好,我公司有一臺JL8想置換一臺貨車,請問需要怎么操作?
老師,我們公司9月23開了發(fā)票,項目名稱寫的建筑服務(wù)安裝服務(wù),對方公司10月30號打款,備注了材料及人工費,可是我們根本也沒有用材料,就是自己的機(jī)器,這個備注有影響嗎
當(dāng)?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負(fù)率……可是稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅收入,我們哪怕就是進(jìn)項稅為0,不抵扣,也達(dá)不到規(guī)定的稅負(fù)率…或者我們少勾選我們的進(jìn)項,那我們呢進(jìn)項票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問個問題嗎?
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬 截止到9.30日我一共花了1萬 我統(tǒng)計截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬還是一萬核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無法辦理和進(jìn)項一一對應(yīng)退稅,然后幾年也沒有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理
可是看到初始金額那個界面啊
同學(xué),在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入里面找期初余額!
問題賬套都建了,都沒看到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入的界面
同學(xué), 找到基礎(chǔ)模塊!或者看一下最上面有沒有基礎(chǔ)資料,如果還是不行,要是剛剛開始用的軟件,業(yè)務(wù)憑證也不多,那就重建帳套!