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老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬 截止到9.30日我一共花了1萬 我統(tǒng)計(jì)截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬還是一萬核算

2025-11-06 19:23
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-06 19:24

您好,
借:銀行存款20000
借:其他應(yīng)付款20000
花了錢
借:費(fèi)用或成本10000
貸:銀行存款10000

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齊紅老師 解答 2025-11-06 19:24

資產(chǎn)減少,負(fù)債也減少

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2025-11-06
一、你說的這個(gè)是屬于銀行收款存在遲滯的現(xiàn)象,與當(dāng)時(shí)POS機(jī)收款一樣,都是存在月末最后一天的收款在次月1日收款的現(xiàn)象,但在計(jì)算收入時(shí),是需要按天計(jì)算收入的。就是說月末最后一天的銷售,也是按稅法的要求,需要在當(dāng)月確認(rèn)收入,只是說這筆收入是次月收款,需要掛應(yīng)收賬款,不是收到的銀行存款。因此你說的問題,按稅法的規(guī)定是需要按500萬元確認(rèn)收入。450萬元是當(dāng)月銀行存款收款,50萬元當(dāng)月掛應(yīng)收賬款,在次月收款平賬。
2023-06-13
你好,你知道期初金額的話,后期兩個(gè)公司都有不同的單據(jù)發(fā)生,那你可以劃分清楚的呢
2023-05-04
同學(xué)你好 對的 你需要都開完這個(gè)發(fā)票 質(zhì)保金開票不開票你們雙方協(xié)商
2022-03-21
好的。請等待,老師需要時(shí)間整理與計(jì)算
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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