同學你好 沒有這樣的表述 不需要審批
庫存商品報廢,必須要去稅務主管部門審批,才可以做營業(yè)外支出或者管理費用嗎? 并且還要做進項稅額轉(zhuǎn)出? 不能直接做賬嗎
老師,進口業(yè)務的海關增值稅和海關關稅,外賬是關稅計入庫存商品成本,增值稅直接做借方進項稅額當月做抵扣。那么如果是做給老板看的那個賬務,可不可以直接新建“銷售費用-海關增值稅/海關關稅”,發(fā)生的時候直接做費用,而庫存商品還是實際成本的價格? 同理,進銷抵扣之后要交的增值稅,做給老板看的賬務可以直接新建“銷售費用-增值稅”這樣做嗎?因為庫存商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本和入庫銷售收入都是含稅價入賬的
去年年終庫存盤點原材料有20萬元左右的盤虧入管理費用,還有10萬元因保管不好做成的退色,變霉,變黃,同之前客戶退貨回來級確認后不可以再使用的原材料報廢入營業(yè)外支出,這些都要做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅之后才可以轉(zhuǎn)為成本處理的,到年終做會算清繳報告時,這盤虧的入管理費用的,和報廢的入營業(yè)外支出的都可以正常當費用成本嗎?不會到匯算清繳時要做調(diào)增處理吧
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認,未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進項票未收到,同時6月支付了貨款,對方7月1號給我們開了進項票, 確認收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ??????貸:應付賬款/銀行存款: 借:應收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因為7月需要預繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務,這也計入庫存商品嗎?
老師,問一下。我從23年都沒有繼續(xù)教育了,聽說23年都不可以繼續(xù)教育了,會影響我明年參加報考中級不
請問老師,我這個研發(fā)輔助帳,這三個數(shù)據(jù)是這樣填寫么?還說三個數(shù)據(jù)要保持一直,因為分了幾個項目。
借款不影響公司利潤是嗎?
老師好 請問1張報關單對應2張出口發(fā)票 出口退稅時怎么填 謝謝
老師請問我們師傅幫別人維修鋼琴,收到的錢,怎么開發(fā)票,樂器維修屬于哪個稅目啊
老師,奶茶,油費這種有開票,可以抵所得稅不
會計處理:公司購買房產(chǎn)繳納得契稅計入房子原值嗎?計提折舊時契稅要折舊嗎? 稅務處理:是和會計處理計稅一樣?
老師,酒店賬務處理完注意什么
請專門的公司來驗收辦公樓,支付的資料費,怎么做賬
給個人打錢可以備注工程款,個人不開發(fā)票嗎?
那可以直接做憑證對吧,那一般納稅人,報損時,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
單位內(nèi)部需要審批的 不是管理不善導致的 不需要審批的
好的,過期報廢,憑證怎么做呀
**材料報廢 就可以的