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收房租交納房產(chǎn)稅,由于稅務(wù)系統(tǒng)問題1一6月未申報,現(xiàn)在選1月1日一12月31日,自動帶出申報信息,一張表分兩行,1行1一6月,另1行7一12月的,這樣申報表可以點擊申報嗎?

2021-01-19 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 19:11

你好,可以的呢同學(xué)金額正確就行

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2021-01-19
您好 是今年一樣的 如果稅額不錯 可以點擊申報
2021-01-19
同學(xué)你好,實際操作中,1-6月未開票不做收入,等7月收到全年款項,開具發(fā)票后,一次性申報收入,繳納增值稅,后續(xù)8-12月不再申報收入和繳納增值稅。
2022-07-17
一、關(guān)于申報表顯示問題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無形資產(chǎn)(加盟費)和房租費進(jìn)項發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。 在增值稅申報表中,一般在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))中會體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項稅額信息。同時,在主表《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中也會顯示進(jìn)項稅額以及與銷項稅額的差價等信息。 二、關(guān)于會計分錄問題 加盟費和房租費的會計分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費一般應(yīng)計入無形資產(chǎn)科目,房租費應(yīng)根據(jù)用途計入相應(yīng)的費用科目,如管理費用、銷售費用等。正確的會計分錄如下: 收到無形資產(chǎn)(加盟費)進(jìn)項發(fā)票: 借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費進(jìn)項發(fā)票: 借:管理費用 / 銷售費用等(根據(jù)用途確定) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等 三、關(guān)于申報填寫問題 除了上述提到的申報表外,一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據(jù)實際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報明細(xì)表》(若有減免稅業(yè)務(wù))等。不能簡單認(rèn)為只在第二個申報表(《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報填寫。
2024-11-05
你好這個是不能抵扣,不是多交,你這個本期繳納上期應(yīng)納稅額這個沒有填寫吧,這個一般是這沒有填寫產(chǎn)生這個
2021-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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