同學你好,工資為0就不需要計提工資了
老師,我想問下,比如我9月份扣的是9月份的社保,8月份的工會經(jīng)費,那我8月份就需要計提9月份的社保,8月份的工資也是在8月計提嗎
老師,我想問一下,如果是在8月注冊的公司,那么8月工資為0的話需要計提嗎?然后需要做賬嗎?
老師,正常來說8月做七月的賬,然后工資這塊是需要計提八月的工資,可是我們8月工資表得9月10號才能出,這樣的話我們個稅那邊是不是就沒有余額了,因為我當月計提當月 申報的話個稅是不是就是平的,可是我們領(lǐng)導(dǎo)說這樣不對,個稅那邊要有余額的
老師,比如說現(xiàn)在9月制作8月的工資表,然后做工資表時是不是需要提前把8月要發(fā)的工資需要交的稅費先算出來,體現(xiàn)在工資表里,然后扣除稅費三險一金才是實發(fā)工資是嗎?
請問老師,上個會計沒有在當月計提工資,而是在下月計提。比如八月的工資她計提在九月的賬里,發(fā)放8月工資的分錄也在9月?,F(xiàn)在我做十月的賬,我想做規(guī)范的話,我這樣做行嗎?在十月的賬里,我就要做計提和發(fā)放9月的工資的分錄,并且要計提10月的工資分錄。
注銷前注冊資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買的挖掘機,需要交幾個點的稅,之前的進項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
那直接從9月開始計提嗎?但是八月的個稅又申報的是0
這個沒問題的,一般新開業(yè)的,還沒有工資的,個稅都先0申報的,到了需要發(fā)工資的時候,再計提就可以
那我所有的賬務(wù)都是從9月才開始嗎?這樣的話
同學你好,生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照或者發(fā)生納稅義務(wù)之日起15日內(nèi),按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置賬簿,如果8月份工資為0的話,可以不用計提工資,但是要設(shè)置賬簿的
但是實務(wù)中,可以在9月份開始