你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎?

老師,四季度利潤(rùn)總額140萬(wàn),還有以前彌補(bǔ)虧損近6萬(wàn),那我應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢
老師好,企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,為什么利潤(rùn)總額<100萬(wàn)的, 利潤(rùn)總額=彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中,企業(yè)本季度利潤(rùn)總額為100萬(wàn),但以前年度還有可彌補(bǔ)虧損140萬(wàn),本季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師,第四季度的利潤(rùn)總額是177萬(wàn)之前虧損了256萬(wàn),填寫(xiě)2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填是填177萬(wàn)嗎
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票!??!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話(huà),3%可以按1%交?然后專(zhuān)票的話(huà),就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專(zhuān)票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請(qǐng)問(wèn)出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問(wèn)分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫(xiě)3856.6呢還是6856.7元?幾分錢(qián)可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬(wàn),估計(jì)裝修下來(lái)5千萬(wàn)左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過(guò)來(lái)住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)! 請(qǐng)問(wèn)這5000萬(wàn)的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


老師,你看下這個(gè)是按什么稅率計(jì)算的呢
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*5%%2B(1342925.81—100萬(wàn))*10%