這個(gè)附加稅有計(jì)提,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金,增值稅你們是啥情況,一般是做這個(gè)科目,下面。輔導(dǎo)期做已交稅金
老師早上好!交印花稅,交增值稅,交附加稅以下的會(huì)計(jì)分錄是正確的嗎?不正確的話,又要怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
金蝶財(cái)務(wù)軟件上,怎樣計(jì)提做分錄當(dāng)月的增值稅,地方教育附加,印花稅,到了下月實(shí)際交了又怎樣做分錄
老師,公司繳納的印花稅分錄是:計(jì)提:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,繳納:借:應(yīng)交費(fèi)用—印花稅,貸:銀行存款,這個(gè)分錄正確嗎?
老師,印花稅的會(huì)計(jì)分錄是不是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄這樣做是否正確? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)教下,背景:?jiǎn)T工之前預(yù)支過(guò)100元,現(xiàn)在過(guò)來(lái)報(bào)銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬(wàn),這個(gè)就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要手動(dòng)嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營(yíng)業(yè)額收入30萬(wàn),我應(yīng)該注冊(cè)公司還是個(gè)體戶?
老師電腦賬 在實(shí)際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時(shí)候再電子稅務(wù)局報(bào)稅?
郭老師,賣雞蛋,個(gè)體戶,會(huì)涉及什么稅嗎,有沒有免稅政策,開普票是開免稅,還是開1個(gè)點(diǎn)的普票
那個(gè)附加稅計(jì)提了,然后也交了,是這樣做分錄嗎?
是的,這個(gè)分錄,現(xiàn)在寫的沒有問(wèn)題。
老師您好,這個(gè)是利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表,這上面的數(shù)據(jù)哪些是最應(yīng)該調(diào)整的?幫我把把關(guān),謝謝了
不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn),謝謝