你好,同學(xué) 第一個分錄是對的
固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 2000 借:其他應(yīng)付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應(yīng)付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
之前從公戶提到法人個人賬號再轉(zhuǎn)給出納做日常支付用?已經(jīng)這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款——出納 貸:其他應(yīng)收款——法人 報銷費用時: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款——出納
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎? 還是借管理費用辦公費,貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師,我內(nèi)賬,之前將款轉(zhuǎn)到法人私帳,法人后面支付了一些費用 1-借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 2-借:管理費用 貸:其他應(yīng)收 這樣子做可以嗎?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
不應(yīng)是第二種嗎?
其實兩種方式都可以,實務(wù)中第一種方式最多
哦,另外像截圖這種,如果不用其他應(yīng)付款過度下,直接貸記銀行存款的話,查不到往來信息,這樣不好吧
如果前期有預(yù)支的話,需要其他應(yīng)收款過渡 如果沒有預(yù)支,不需要過渡
那這樣查不到報銷給誰了呢
可以備注或者摘要寫清楚