你好按 收入核定征收的是這情況
老師,核定征收的企業(yè)所得稅是不是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)納稅就行了
核定征收的企業(yè),企業(yè)所得稅是不是只根據(jù)總收入來(lái)報(bào),和支出無(wú)關(guān)
老師我們是核定征收企業(yè),報(bào)所得稅的時(shí)候是不是只報(bào)收入,有多少收入按核定率上多少稅?
1.企業(yè)所得稅關(guān)于居民企業(yè)和非居民企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有什么不同?2.企業(yè)所得稅關(guān)于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)、境外所得的確定原則是什么?3.企業(yè)所得稅的收入總額、不征稅收入、免稅收入包括哪些內(nèi)容?不征稅收入和免稅收入的區(qū)別是什么?4.在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),不得扣除項(xiàng)目包括哪些內(nèi)容?5.企業(yè)所得稅中關(guān)于固定資產(chǎn)的稅務(wù)處理的相關(guān)規(guī)定是什么?
2.某從事批發(fā)零售業(yè)務(wù)的居民企業(yè),2018年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額賬目混亂不清無(wú)法核實(shí),但成本費(fèi)用核算正確且合法憑據(jù)齊全。假定稅務(wù)機(jī)關(guān)決定對(duì)該企業(yè)采取核定征收方式征收企業(yè)所得稅,核定該企業(yè)從事業(yè)務(wù)的應(yīng)稅所得率為8%,則該居民企業(yè)2018年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問(wèn)題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對(duì)我公司派遣的工人受工傷了,這個(gè)工人在醫(yī)院所有的支出,我們?cè)趺凑H胭~呢?他開(kāi)回來(lái)的住院清單包括發(fā)票都是他個(gè)人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報(bào),發(fā)現(xiàn)歷史錯(cuò)誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯(cuò)誤提示?
公司付給外部專家的評(píng)審勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開(kāi)普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營(yíng)額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開(kāi)出去,產(chǎn)品,和模具費(fèi),我們沒(méi)有模具的進(jìn)項(xiàng)票,找私人做的,我們要怎么開(kāi)票,一類開(kāi)五金制品,一類開(kāi)模具類,還是怎么開(kāi)
你好 按收入核定征收的是這情況
那我的總收入比如現(xiàn)在是報(bào)去年第四季度的,那我的總收入是要寫(xiě)第四季度的收入還是去年的總收入
您好 您好,您報(bào)第四季度的所得稅就填寫(xiě)第四季度的收入
老師,會(huì)計(jì)上說(shuō)的年報(bào)是什么
您好 年報(bào)就是匯算清繳