同學你好 去辦稅廳可以打印的
2019年進項稅少申報18000,認證勾選平臺也勾了,只是沒有打印清單,現(xiàn)在去增值稅平臺打印已經(jīng)不能看到2019的了,做賬也沒有做進去,今年4月進項稅那18000帳做上去了,但是稅務局那個沒有去更正,相當于我們帳上的增值稅與稅務局報表的上的稅差了18000,前幾天去更正了,但是稅務局的合計金額跟我們金額不一致,圖片在下面,請問這個是什么原因?
我們稅務局系統(tǒng)里只有18年的財務報表 但是還打印不了 顯示舊版報表暫不支持打印 請問上哪能打出來
T加財務軟件2021年年底的時候打印出來的期末數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,系統(tǒng)里邊本來打印的報表是變成不一樣了,這個是什么問題?現(xiàn)在還能改嗎?
收到分局印花稅退稅電話,然后進行了去年第四季度印花稅申報表更正申報操作,申報后變成了其中兩款合同欠稅信息,打電話問縣稅務局,縣稅務局說是系統(tǒng)的事,之前也有過這種情況,但是還行成了滯納金,說滯納金得交而且不能退,但是我們?nèi)ツ甑谒募径扔』ǘ惿陥罅饲依U納了稅款,這滯納金不予繳納吧
老師,我們是購買方,不用稅控設備了,用的電子稅務系統(tǒng),銷售方用的是稅控設備,購買方在電子稅務系統(tǒng)上申請了幾張以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票(是紙質(zhì)發(fā)票)的紅字信息表,但是作為購買方電子稅務系統(tǒng)上紅字信息表顯示未開具,是需要銷售方在稅控設備上確認嗎?因為我要把紅字信息表打印出來蓋章,是需要銷售方確認完購買方在電子稅務系統(tǒng)上能夠下載下來打印嗎?銷售方如何在稅控設備上確認呢?謝謝
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延所得稅費用,也不影響應交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費用么,那它確認遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽,那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
電子稅務局只有18年所屬期的財務報表 19年20年沒有賬 請問怎么報20年的財務報表
20年需要先編制報表呀 你不編報表怎么報都對不了呀
可是我剛接手也沒有那么多的數(shù)據(jù)呀 再說也來不及呀,報表這兩天就要,能不能把18年的財務打出來 19年有所得稅報表 根據(jù)這些資料報呢
那就是先申報后更正 主要是稅款沒有申報正確的話 后期有滯納金的