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老師,享受附加稅減免的企業(yè),還用計(jì)提附加稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)享受增值稅減免,可以同時(shí)享受稅金及附加減免嗎?
老師,個(gè)體戶的附加稅享受減半征收嗎?
個(gè)體戶增值稅查賬征收,還享受減免嗎?
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎
老板私車(chē)公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報(bào)個(gè)稅,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體戶定期定額戶,增值稅怎么計(jì)算?個(gè)稅怎么計(jì)算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫(xiě)的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
您好,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)元以下:增值稅和附加稅全免。 2.超過(guò)30萬(wàn)元: 增值稅按1%繳納; 附加稅減半征收,教育費(fèi)附加1.5%、地方教育附加1%、城建稅減半(具體稅率根據(jù)當(dāng)?shù)卣撸?3.財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào)(增值稅免稅)、財(cái)稅〔2023〕12號(hào)(附加稅減半)。 4.按季度申報(bào)時(shí),單月超10萬(wàn)但季度未超30萬(wàn)仍免稅;不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售需單獨(dú)計(jì)算免稅額度。