您好,這個(gè)的話,第二季度,開(kāi)收據(jù),也是有所得稅的,這個(gè)
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷(xiāo)售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開(kāi)發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬(wàn)以?xún)?nèi),第二個(gè)月收入11萬(wàn),第三個(gè)月收入1萬(wàn)5,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬(wàn)申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)收入,超過(guò)10萬(wàn)的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開(kāi)票的(進(jìn)口電商平臺(tái)不需要開(kāi)發(fā)票,日本也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給我們)
公司6月份才建立,所得稅是按季度繳納。6月到10月一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有收入,沒(méi)有交企業(yè)所得稅。11月份有收入開(kāi)票了。那么12月份計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),是計(jì)算從10月到12月份的收入和費(fèi)用還是計(jì)算6月到12月所有的收入減去費(fèi)用?
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入,但所得稅沒(méi)有,二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒,說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
房開(kāi)老師 我們12月31號(hào)交房合同約定的 但是沒(méi)竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢?目前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么只要在5月31號(hào)前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧?
個(gè)體戶(hù)不能給老板發(fā)工資可以給老板娘發(fā)工資嗎
購(gòu)買(mǎi)鑼架公司展廳自用,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)科目合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)掛在生產(chǎn)成本里面和制造費(fèi)用里面的數(shù),怎么做平
個(gè)體戶(hù)查賬征收的,收入是14萬(wàn)成本是2332元,經(jīng)營(yíng)所得是(140000-2332)*10%-1500么
老師你好,銀行流水是不是轉(zhuǎn)入加轉(zhuǎn)出
老師 小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交的增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)有幾個(gè)員工,也買(mǎi)了社保。但是沒(méi)有申報(bào)員工薪資所得,這樣行嗎
老師,你好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,外貿(mào)企業(yè)的客戶(hù)出口了一批跨大類(lèi)的商品,其中一張發(fā)票品名是電子秤,報(bào)關(guān)是電子稱(chēng),一張發(fā)票沒(méi)有單位和數(shù)量報(bào)關(guān)單有單位和數(shù)量,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的話是按報(bào)關(guān)單開(kāi)?還是按進(jìn)貨發(fā)票開(kāi)具?然后那兩個(gè)和發(fā)票對(duì)不上的可以怎么申請(qǐng)局部不退稅,麻煩老師答疑解惑?
老師你好,有一筆人員費(fèi)用,沒(méi)回來(lái),我可以暫估成本嗎,怎么做賬
個(gè)體戶(hù),主要是提供勞務(wù)為主,扣繳端是核定征收,沒(méi)有核定工資薪金,外賬是做5000以里好,還是做多點(diǎn)好
按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎
按照你收款的金額,是企業(yè)所得稅
是所有的業(yè)務(wù)收入嗎,如物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨?,商鋪電費(fèi),等等
是的,只要是和公司相關(guān)的
商鋪保證金收取后,如何入賬
企業(yè)所得稅如何合理避稅呢
繳稅看的是我利潤(rùn)表上的本年利潤(rùn)那個(gè)數(shù)據(jù)乘以稅率嗎
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
我說(shuō)繳稅看哪個(gè)數(shù)據(jù)
我沒(méi)有問(wèn)分錄吧
對(duì),用那個(gè)本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)乘以所得稅稅率。這個(gè)沒(méi)錯(cuò)。