借生產(chǎn)成本 貸制造費用 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本和制造費用都是半成品。產(chǎn)品入庫之后,轉(zhuǎn)庫存商品里面去。
老師:這個制造費用本月要不要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去,然后再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到產(chǎn)品身上,我做題的時候把制造費用也加到生產(chǎn)成本里面,我哪里理解錯了嗎
生產(chǎn)成本-制造費用里的數(shù)和制造費用的數(shù)不一致要怎么處理?
生產(chǎn)型企業(yè),如果本月沒有發(fā)出產(chǎn)品去生產(chǎn),可以把制造費用里面的折舊費和生產(chǎn)成本里的工資做在管理費用里嗎?
老師,制造費轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本分錄怎么寫?是直接分配到產(chǎn)品里面去呢?還是要先分到生產(chǎn)成本里的制造費用,生產(chǎn)成本制造費用再分配到產(chǎn)品里?
老師好!請問生產(chǎn)制造業(yè)生成的產(chǎn)成品最后送貨給客戶,產(chǎn)生的運費要算進生產(chǎn)成本里面嗎?還是做銷售費用
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
但是這個是之前做賬的時候,成本太多,就留了一部分掛賬的,如果轉(zhuǎn)到庫存商品,那庫存商品又怎么平呢,這個公司是銷售月餅的,4-6月都沒有銷售
你之前事少做了成本的嗎 有隱瞞收入的嗎
這個是哪一年的少做了成本
是2024年的,不知道有沒有隱藏收入,都是按開票的來做申報。
那你需要確認(rèn)一下得看數(shù)量,你入庫的數(shù)量和銷售出去的數(shù)量 如果少做了收入需要補收入補成本補的成本,借利潤分配,未分配利潤貸庫存商品
其他的數(shù)量不清楚哦,發(fā)票的數(shù)量就是對應(yīng)的,因為是代賬的,所以只是幫他按發(fā)票的做申報,現(xiàn)在準(zhǔn)備做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,想清一下賬面上的余額
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
老師,我像圖片里面這樣沖掉可以嗎
原材料只做到生產(chǎn)成本的是的
老師,你說是什么意思,我按圖片上這樣子回沖是可以嗎?
就是你做了原材料入庫,然后又做了生產(chǎn)成本,領(lǐng)用原材料就做到這一步的話,現(xiàn)在原材料退回的是的對的是這么做的
那老師這樣子做是對的話,應(yīng)該不會有什么稅收風(fēng)險吧
你實際業(yè)務(wù)是退貨嗎?是的話沒有風(fēng)險。