你好,小規(guī)模合在一起申報(bào);一般納稅人填未開(kāi)具發(fā)票欄。

請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入申報(bào)是和開(kāi)票收入合在一起申報(bào)嗎,還是有額外的表格
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模有未開(kāi)票收入 和普票 沒(méi)到30w 申報(bào)表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外,那未開(kāi)票收入按3%還是1%啊
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模有未開(kāi)票收入 和普票 沒(méi)到30w 申報(bào)表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外,未開(kāi)票是按3%做的。但是這樣賬上和申報(bào)表收入不一樣啊,應(yīng)該咋做呢
1??未開(kāi)票收入,填在增值稅申報(bào)表中的哪里?還是和開(kāi)票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
請(qǐng)問(wèn)老師,之前申報(bào)了未開(kāi)票收入交了稅,現(xiàn)在開(kāi)票金額比未開(kāi)票金額少了一點(diǎn),申報(bào)增值稅表紅沖未開(kāi)票收入,還有多余的收入怎么辦呢
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒(méi)備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來(lái)
老師,公司送禮,買(mǎi)酒,開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購(gòu)成本20萬(wàn)(含13%增值稅),出口香港金額30萬(wàn)
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬(wàn)怎么入賬也是專(zhuān)票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來(lái)都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開(kāi)具一行嗎?

