你好,可以不一致的,都應(yīng)該按照1%的來。
小規(guī)模小微企業(yè)季度未超30萬,收到15萬收入開普票出去的,申報(bào)表免稅額怎么還按3%算稅顯示4455.45元,不是1%算稅顯示1485.15才對嗎?怎么填報(bào)?
小規(guī)模未開票收入,賬上記收入時候,稅率是按1%嗎,比如我現(xiàn)在按1% 銷售額1000 稅額一共100 季度報(bào)稅時候因?yàn)樾∮?0w免征 申報(bào)表本期免稅額是 300 賬上做減免稅款分錄100做到營業(yè)外收入。 這樣賬上顯示這100 報(bào)表顯示免征300這不一致正常嗎
老師,小規(guī)模開普票1%不含稅收入422.18元,稅額4.22元,未開票1%不含稅收入39311.76元,稅額393.12元。申報(bào)增值稅免稅額是3%的。按哪個申報(bào)呢?賬務(wù)分錄怎樣做?
請問小規(guī)模有未開票收入 和普票 沒到30w 申報(bào)表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外,那未開票收入按3%還是1%啊
請問小規(guī)模有未開票收入 和普票 沒到30w 申報(bào)表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外,未開票是按3%做的。但是這樣賬上和申報(bào)表收入不一樣啊,應(yīng)該咋做呢
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報(bào)了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
老師,請問一下:如果電子稅務(wù)局銀行存款帳戶備案沒有完成,會不會影響開增值稅專用發(fā)票?
公司開出一份發(fā)票,客戶沒用公對公打進(jìn)來,用了兩個對私的打到我們對公的賬號進(jìn)來,這個要怎么處理?對公司有影響嗎
準(zhǔn)備用于招標(biāo)的機(jī)動車后期沒有使用屬于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報(bào)個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報(bào)工資
因?yàn)槟愣悇?wù)局的系統(tǒng),它默認(rèn)的就是3%,他沒有1%的稅率。
但是我上季度未開票的賬上也是按1%來的 要沖掉嗎
是的是的,是這么做,是這么理解。
那我要是 普票1 未開票3 是不是也行啊 反正都不一會一致(因?yàn)楦杏X后期補(bǔ)開沒準(zhǔn)是專票沒準(zhǔn)那會不是1%了 到時候都不用調(diào)整)
可以的,你自己決定就行。