那和你們啥關系,不是貨款,只能掛借款,借銀行 貸其他應付款,
老師您好,我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元,然后9月對方借了我們公司的錢100萬,然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元,分錄是借:其他應付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對方掛賬了,意思是對方欠我們的。分錄是借:其他應付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負債表其他應付款是負數(shù)了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師您好,請問我給對方A公司開票了,但是這個錢是他們公司那邊個人轉給我們這邊周超,周超再轉到公司賬戶的,這樣是不是應該寫一個三方的代收款協(xié)議,您能發(fā)一個模板給我嗎,謝謝了
老師,這是我們公司收到對方轉賬,但是不是應收賬款,那我怎么寫分錄是最合適的,麻煩告知,謝謝(收款方是我們公司)
老師,收到貨款或退款沒有對公,只是 老板個人收款或是退款,那會計分錄應該怎么做呢?麻煩告知下,謝謝!
老師,你好!我們的一家公司,對方并沒有要求我們開票,但是對方用對公賬號打款到我公司對公賬號,我之前掛在應收帳款貸方,現(xiàn)在確認不需要給對方開票,請問一下,該怎么銷賬!謝謝
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
算是付定金吧
借銀行,貸預收賬款 這個可以,
老師,是他們幫我們在抖音上面賣貨的,這應該是貨款
那就算傭金了,借銷售費用傭金,貸其他應付款,
備注傭金或者是手續(xù)費就可以這個,