您好,超過6萬元,未超過12萬元,不需要匯算清繳補(bǔ)繳,但已交的不退
一家勞務(wù)公司,也可以做施工項(xiàng)目?,F(xiàn)在存在一個問題,就是現(xiàn)場工人工資一年有300萬。工人20人。公司為了不交個稅,每人工資表都做了5000,但是合理發(fā)工資也只能發(fā)120萬。其余180萬又不想交個稅,又找不到很多其他工人名字做工資表,太多人員不具備沒有專項(xiàng)扣除的條件。這個應(yīng)該怎么處理。各位有什么好意見嗎。請不要說靈活用工,謝謝。
老師你好,我想請問一下1.如果在農(nóng)民工工資專用賬戶中發(fā)放工資,能作為工程項(xiàng)目成本嗎?計算企業(yè)所得稅時候能稅前扣除嗎?,2.一定要勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才可以抵扣成本,3.有的說工資表,合同這些,再報個稅都可以入成本,報稅時候是只能按次還是按月都可以呢?
老師我想問一下 勞務(wù)收入指的是臨時工工資 1年未超過10萬 可以退還個稅 要求是有沒有專項(xiàng)扣除 可是我又聽聞 6萬元以內(nèi)可以不交稅 以哪個金額為準(zhǔn)吖? 我有點(diǎn)懵 專項(xiàng)扣除又是什么啊
老師,最近有一個全年一次性獎金收入的扣除方式,網(wǎng)上有一個方法:工資附加扣除,比如附加有3000元,3000+5000(專項(xiàng))=8000*12=9.6萬元,然后全年一次性獎金不并入綜合所得,3.6萬元就繳稅:1080元 意思就是工資總額,9.6+3.6=13.2萬(交1080元的稅)19.8萬的年薪,扣除養(yǎng)老預(yù)估到手16.8萬,16.8萬-13.2萬元=3.6萬元(又交1080元)1080+1080=2160元,我可以理解為年薪稅前19.8萬元繳稅一共繳納2160元嘛,稅負(fù)1.1%? 這個瀏覽器里搜索有相關(guān)文件,老師能幫我解答一下嗎?
提問:老師,想咨詢一個問題,---------建議:六項(xiàng)專項(xiàng)扣除8月31日出了文,父母及子女的扣除額度增高了,而且這個政策從2023年1月開始執(zhí)行,所以建議,把今年1月-9月份的工資更正下,把工資成本做高,但又不要交個稅,則費(fèi)用票可以少這部分,沒有任何風(fēng)險。 我個人覺得沒有必要做這個事情,因?yàn)楣べY和速算扣除都是累計的,這樣理解對嗎?
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計,想39天后找會計工作,怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
老師,我單位收到的利息,我記到了其他收入里,年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,為什么看不到這筆錢呢?而我收到的其他收入有一筆項(xiàng)目錢,年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)卻有這筆錢的數(shù),這是為什么?
老師,你好,以前做一個行業(yè)的內(nèi)賬會計,現(xiàn)在找了一家代賬公司要做2-300家的賬,要試崗5天,一天40,還是去培訓(xùn)班繼續(xù)學(xué)習(xí),跟著學(xué)員做案例,但是學(xué)費(fèi)很貴,但是機(jī)構(gòu)說后期會推薦學(xué)員就業(yè),可信嗎,我該怎么進(jìn)行我的職業(yè)規(guī)劃呢
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計,想39天后找會計工作,怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/(10.5-0.5)+2% ? ?籌資費(fèi)用怎么沒有減掉?
員工在車間受傷了,小傷,去醫(yī)院治療后,開局了個人名稱治療費(fèi)用的發(fā)票,這個賬務(wù)如何合規(guī)處理。
老師,事業(yè)單位上年的項(xiàng)目款沒有使用完,本年產(chǎn)生資金結(jié)余,這部分款可以沖支出不
老師,我們公司的房產(chǎn)是自建的性質(zhì),然后門面進(jìn)行對外出租,比如這個月收到了房租,但是我們給他幾個月的免租期,假如免稅期是六個月,六個月之后我再開票這樣是合理的嗎?
@董孝彬老師你好,提問,非貨幣性呢,和債務(wù)重組
老師,法人轉(zhuǎn)對公,以往來,借款。投資款,那個比較好,投資款是不是不能超過注冊資金
老師你可以在看一下我的問題嘛
什么叫專項(xiàng)扣除啊
老師我想問一下 勞務(wù)收入指的是臨時工工資 1年未超過10萬 可以退還個稅 要求是有沒有專項(xiàng)扣除 可是我又聽聞 6萬元以內(nèi)可以不交稅 以哪個金額為準(zhǔn)吖? 我有點(diǎn)懵 專項(xiàng)扣除又是什么啊
您好,專項(xiàng)扣除是個人承擔(dān)的社保公積金
您好,不一定退稅。勞務(wù)報酬在匯算清繳才考慮專項(xiàng)扣除。6萬元以下可以退稅
老師我在問一下 按上面您解釋勞務(wù)報酬在匯算清繳才考慮專項(xiàng)扣除 6萬可以退稅 意思是一年匯算清繳才可以退稅嘛 多退少補(bǔ) 那勞務(wù)報酬一年超過10萬繳納的是個稅嘛?
專項(xiàng)扣除是扣除個人承擔(dān)的社保公積金 是年匯算清繳把個人承擔(dān)社保公積金扣除嘛 可是勞務(wù)收入不是指臨時工工資嘛 臨時工也不繳納社保公積金吖 老師求解 ???沒理解
您好,是的,勞務(wù)報酬是匯算清繳退稅。
您好,繳納的是個稅
您好,臨時工沒有就不扣除。
那勞務(wù)收入是本公司人去做臨時工嘛 那收入不應(yīng)該屬于個人的嗎?不應(yīng)該屬于公司吖
您好,對于個人的勞務(wù)收入,申報個稅。企業(yè)取得的勞務(wù)收入,申報企業(yè)所得稅
如果這個人在我們公司上班 她去做臨時工啦 那她做這個收入也沒告訴公司 個稅是他自己申報還是公司 這個怎么處理啊
您好,個人所得稅是個人做匯算清繳,與公司無關(guān)
您好,對于個人的勞務(wù)收入,申報個稅。企業(yè)取得的勞務(wù)收入,申報企業(yè)所得稅
您好,您哪部分不理解
企業(yè)取得的勞務(wù)收入申報企業(yè)所得稅 是申報這個人個人取得工資嘛 個人申報勞務(wù)收入是不是個人那塊工資薪酬調(diào)增
如果這個人在本公司上班 她又利用周末做臨時工 那她賺取的這個收入 是自己勞務(wù)收入 嘛 申報個稅 工資薪酬里面要不要本公司當(dāng)月薪酬呢 還是就是加他自己賺取臨時工收入呢 不加本公司當(dāng)月薪酬
您好,企業(yè)取得勞務(wù)收入,開發(fā)票,繳納增值稅等,
您好,企業(yè)收入對應(yīng)支出,計入主營業(yè)務(wù)成本,若是個人完成,代扣代繳個稅
老師意思是企業(yè)如果取得勞務(wù)收入 是要開發(fā)票的對嗎 然后在繳納增值稅 就是申報企業(yè)所得稅對嗎?
您好,只有支付給個人款項(xiàng)代扣個稅,
那是怎么代扣方式呢 是個人申報個稅從取得勞務(wù)收入里面代扣代繳個稅嘛 怎么扣法啊 要加原本的固定月工資嘛 還是就是勞務(wù)收入啊 臨時工的
您好,支付方在自然人申報系統(tǒng)扣繳。
您好,支付方付多少錢,就申報多少個稅
老師我想問的是哪他那個勞務(wù)收入填的是他打臨時工的收入 還是他本來的月收入加臨時工收入呢??
您好,沒勞動合同收入是勞務(wù)(臨時工)。
您好,在哪填寫收入?