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老師 我們公司工資24000 工資用現(xiàn)金支付 社保用公戶繳納 公司繳納社保1960 個人繳納 我這樣分錄對不對

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2021-01-12 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 11:56

?你好? ? 是的 這樣做分錄是對的??

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?你好? ? 是的 這樣做分錄是對的??
2021-01-12
你好!計提社保 借:管理費用-社保6745.26 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬6745 營業(yè)外支出2624 貸:銀行存款
2024-04-13
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-02-26
你好同學(xué),這種情況的話,嗯,按說對方交納了,所以說那些保險,都需要他確定對方的費用就可以了,相當(dāng)于他們公司做了費用了,所以我們再把錢轉(zhuǎn)給他以后,需要他給咱出具一個發(fā)票,我們才能做賬,但是你不想讓他出具發(fā)票的話,咱們就把這部分錢轉(zhuǎn)到他的私人賬戶里。
2022-11-14
同學(xué)你好!嗯嗯? ?是這樣? 處理的哦
2020-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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