你好 是小規(guī)模納稅人么

老師,小規(guī)模企業(yè),如果是專票的話,填在哪個(gè)欄,我填了主表,提示第1欄第2列不等于附列資料第8欄
報(bào)增值稅提示主表第1欄第2列不等于附列資料第8欄,是什么意思呢,附列資料指的是哪個(gè)表呢
申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料(四)》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料(二)》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】,這個(gè)怎么處理?
申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料(四)》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料(二)》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】,這個(gè)怎么處理?
一般納稅人增值稅申報(bào)表的增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料三,應(yīng)該怎么填寫?第三欄的第一列是表示開具的6%稅額的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?那第三欄的第三列又應(yīng)該怎么填呢?
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營(yíng)銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購(gòu)入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉(cāng)庫(kù)只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說(shuō)新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來(lái)委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說(shuō)


對(duì)的是的
小規(guī)模一共三張表? ?主表? ?減免表? 附列資料?? 按照要求填上就可以了? ? ? 5欄按不含稅銷售額*3%填列
你看一下哪里的問題
只要最后一欄 應(yīng)納稅額是對(duì)的? ?主表就沒有問題?? 按照提示? 附列資料填上就可以了
數(shù)額對(duì),附列是哪個(gè)表也是主表嗎
不是主表 橫著看 一般和主表并列的 點(diǎn)開
是這個(gè)吧,怎么填呢,記得上次沒填呢
?沒有分包款? ?差額征稅的話 第5欄 = 第8欄*1.03