你好,附表發(fā)截圖過來看一下

去年未享受加計政策,今年享受15%加計,把去年的進項合計計提了,結(jié)果申報失?。禾崾炯佑嫷譁p比對異常,具體:本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為47425.87元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43?!都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為0.0元。 請問老師 我這個怎么申報?
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為0.00元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-73.7元。本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率。+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
老師,這是什么情況? 比對規(guī)則代碼:011022009 比對規(guī)則名稱:生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減比對 比對規(guī)則內(nèi)容:本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額” 比對結(jié)果:不通過 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30?!都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-3542.88元。
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為14842.89元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-15.35元。
本期申報表《附列資料四》第8行本期發(fā)生額 列為102.90元,本期申報表《附列資料 第12欄“稅額"1029.82?!都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄‘期末可計提額”為-109.01元。
老師請問結(jié)賬不包括日結(jié)嗎?
體制內(nèi)一次性補足退休人員醫(yī)保的賬務處理
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個稅申報1-8月法人是申報非居民所得,中國員工申報綜合所得工資薪金,然后9月份中國員工離職了,9月份法人是有申報非居民所得,那9月份需要申報綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個自然人獨資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開票出去,購置稅還需要再交嗎?開票出去是不是還需要再過戶?不過戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開的的是B公司的開票,讓B公司簽個協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調(diào)色,也就是當原材料用,賬怎么做,原材料出庫不變,成品結(jié)轉(zhuǎn)成本需要包含這個嗎
老師,當月的專用發(fā)票開錯了,必須要沖紅才能重開嗎,還是可以先開正確的,后面再沖紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過收入了,然后現(xiàn)在十月份有個客戶申請開票,我這個賬戶怎么處理呀?
比方說實發(fā)9000,社保+公積金:2500,個稅扣款:120,申報個稅的應發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對么
已發(fā)送了,
你好,當期實際認證發(fā)票是多少?
當期實際認證發(fā)票是11018.51
你好,那附表四本期發(fā)生額不對,不是550.93
怎么會不對 ?那是多少
你好,你認證的進項稅金的10%
你好,你享受的加計抵扣政策不是10%嗎?
沒有 我的申請5%的,哪里有提示10%了?
你好,但是你臺賬對比不過去,你們是什么行業(yè)?
現(xiàn)代服務 信息技術服務
第一,根據(jù)《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)文件第七條規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。 ? (一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行 按政策加計扣除應該是10% 你備案的是5%?
今年專管員叫我們加計5%
你好!上期第6欄“期末可計提額”【-62117.16】? 這里不應該是是負數(shù),有紅字發(fā)票嗎?還是臺賬數(shù)據(jù)有問題?找你們稅管員維護一下申報的臺賬數(shù)據(jù)