你好 您可以看下負數(shù)涉及的科目 直接查詢下1月到現(xiàn)在的明細賬 這樣比較準確知道是差在哪里了

老師應交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負債表負債里面應交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
增值稅在資產(chǎn)負債表顯示負數(shù),沒有留底稅額,是不是沒有計提導致的,計提到繳納具體分錄怎么做
補交前面的工傷保險,資產(chǎn)負債表里金額顯示的負數(shù),怎么回事?是不是沒有做計提?
金蝶軟件的資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦?差額是在應交稅費了*里有個留抵稅額八千多,但是在資產(chǎn)負債表不顯示?應該怎么辦呢?
資產(chǎn)負債表的累積折舊期末余額與科目余額表的期末余額不一樣,資產(chǎn)負債表里的累積折舊沒有本年的數(shù),是怎么回事
請問小規(guī)模上月已支付款項但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請問一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細
老師你好,比如一個業(yè)務員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時來拿貨賣,請問老師業(yè)務員提成也就是業(yè)務費分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請問老師,公司要注銷,但是賬上有個5年前30萬找股東的借款沒錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應該怎么做呢?麻煩老師給整理一個完整的分錄
就是工傷保險呀,銀行的扣款,補交的是上一年的工傷保險,比如,繳款是2020年一月,但實際是19年12月的稅,因為公司員工的保險停了,所以不知道有個款沒有交,現(xiàn)在改19年肯定不行了塞,看怎么調(diào)一月的賬讓它沒有負數(shù)
本來30元的,結(jié)果還有滯納金13.96
你好 您的會計制度是? 小企業(yè)會計準則是可以不做追溯 直接計提在今年 匯算清繳時候最好是調(diào)整出2019的部分 要是企業(yè)會計準則 損益類用以前年度損益調(diào)整代替
關鍵是能不能做分錄不是負數(shù)?
金蝶里哪里看是什么會計制度嘛,忘了
你好 應付職工薪酬為負數(shù)不符合常理
你就直接說繳納1月繳納去年12月的工傷保險怎么做分錄嘛,會計制度是新會計制度
您看下您的會計準則是?新會計制度比較籠統(tǒng)哦
能不能直接說怎么做?才不是負數(shù)?
你好 明白了 您的制度是企業(yè)制度 現(xiàn)在用的比較少了 也比較老了 計提工資、社保時, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔部分); 發(fā)放工資時, 借:應付職工薪酬-工資, 貸:銀行存款,其他應付款-社保(個人承擔部分),應交稅費—應交個人所得稅; 繳納社保和申報個稅, 借:應交稅費-應交個人所得稅,,應付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔部分),,其他應付款-社保(個人承擔部分); 貸:銀行存款。 滯納金計入借:營業(yè)外支出 -滯納金,貸:銀行存款 企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整出來
最后 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
要做這么多步?
正常的工資處理方式是計提 發(fā)放 申報
上年沒有計提社保公司繳納部分
那實際出錢了還是做下計提吧
是不是在1月補個計提?
實際支付是幾月呢?要是支付那月沒做,就坐在發(fā)現(xiàn)的月份吧