你好 您可以看下負(fù)數(shù)涉及的科目 直接查詢(xún)下1月到現(xiàn)在的明細(xì)賬 這樣比較準(zhǔn)確知道是差在哪里了
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù),沒(méi)有留底稅額,是不是沒(méi)有計(jì)提導(dǎo)致的,計(jì)提到繳納具體分錄怎么做
補(bǔ)交前面的工傷保險(xiǎn),資產(chǎn)負(fù)債表里金額顯示的負(fù)數(shù),怎么回事?是不是沒(méi)有做計(jì)提?
金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦?差額是在應(yīng)交稅費(fèi)了*里有個(gè)留抵稅額八千多,但是在資產(chǎn)負(fù)債表不顯示?應(yīng)該怎么辦呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的累積折舊期末余額與科目余額表的期末余額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表里的累積折舊沒(méi)有本年的數(shù),是怎么回事
請(qǐng)問(wèn)袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票該收多少個(gè)稅點(diǎn)怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對(duì)賬單。這可以沖平不用開(kāi)票嗎?因?yàn)槿ツ?月份的貨款還沒(méi)付他16546.4元
#提問(wèn)#老師2022年變更工商股份時(shí),忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計(jì)提計(jì)利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫(xiě)呢
公司里那種非正式的員工要不要申報(bào)參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個(gè)稅?依據(jù)是什么?
就是工傷保險(xiǎn)呀,銀行的扣款,補(bǔ)交的是上一年的工傷保險(xiǎn),比如,繳款是2020年一月,但實(shí)際是19年12月的稅,因?yàn)楣締T工的保險(xiǎn)停了,所以不知道有個(gè)款沒(méi)有交,現(xiàn)在改19年肯定不行了塞,看怎么調(diào)一月的賬讓它沒(méi)有負(fù)數(shù)
本來(lái)30元的,結(jié)果還有滯納金13.96
你好 您的會(huì)計(jì)制度是? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以不做追溯 直接計(jì)提在今年 匯算清繳時(shí)候最好是調(diào)整出2019的部分 要是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 損益類(lèi)用以前年度損益調(diào)整代替
關(guān)鍵是能不能做分錄不是負(fù)數(shù)?
金蝶里哪里看是什么會(huì)計(jì)制度嘛,忘了
你好 應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)不符合常理
你就直接說(shuō)繳納1月繳納去年12月的工傷保險(xiǎn)怎么做分錄嘛,會(huì)計(jì)制度是新會(huì)計(jì)制度
您看下您的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?新會(huì)計(jì)制度比較籠統(tǒng)哦
能不能直接說(shuō)怎么做?才不是負(fù)數(shù)?
你好 明白了 您的制度是企業(yè)制度 現(xiàn)在用的比較少了 也比較老了 計(jì)提工資、社保時(shí), 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分); 發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:銀行存款,其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅; 繳納社保和申報(bào)個(gè)稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,,應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分),,其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分); 貸:銀行存款。 滯納金計(jì)入借:營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金,貸:銀行存款 企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整出來(lái)
最后 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
要做這么多步?
正常的工資處理方式是計(jì)提 發(fā)放 申報(bào)
上年沒(méi)有計(jì)提社保公司繳納部分
那實(shí)際出錢(qián)了還是做下計(jì)提吧
是不是在1月補(bǔ)個(gè)計(jì)提?
實(shí)際支付是幾月呢?要是支付那月沒(méi)做,就坐在發(fā)現(xiàn)的月份吧