您好,可以的,這個(gè)可以沖平的
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,你好!我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)定單,出口的,已經(jīng)出貨給客人,走了報(bào)關(guān),但是客人收到貨后不滿意,取消這個(gè)訂單,然后這個(gè)款也不要退,就掛在我們這里說(shuō)下個(gè)訂單要扣掉這筆款,今年這個(gè)客人下了一個(gè)訂單,付款時(shí)就少付了去年那個(gè)訂單的費(fèi)用,這個(gè)賬要怎么操作呢?客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了,供應(yīng)商同意我們因這個(gè)訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除,這個(gè)供應(yīng)商是月結(jié)的,我們?cè)谒麄?月份的對(duì)賬單里扣除再付的款。
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費(fèi)用,下半年作為普通費(fèi)用,這樣入賬嗎?
我有一個(gè)一般納稅人,去年欠款增值稅7萬(wàn),現(xiàn)在開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)來(lái),進(jìn)項(xiàng)留底可以抵稅嗎?
報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問(wèn)在2021年1-9月每月實(shí)繳了資本,但是沒有做印花稅申報(bào),現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對(duì)記載事項(xiàng),怎么金額也是授權(quán)補(bǔ)記事項(xiàng)
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購(gòu)的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應(yīng)付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應(yīng)付款法人嗎
請(qǐng)問(wèn)老師六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨(dú)做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)建造職工食堂領(lǐng)用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計(jì)稅價(jià)格是200 那么這項(xiàng)食堂的入賬價(jià)值是多少呢,請(qǐng)問(wèn)全分錄怎么做
老師,我申報(bào)社保的時(shí)候顯示這個(gè)是什么意思呢,該單位存在應(yīng)申報(bào)未申報(bào)繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無(wú)法確認(rèn)申報(bào)業(yè)務(wù)
那我在付款申請(qǐng)單上怎么備注好點(diǎn),請(qǐng)老師幫忙梳理下語(yǔ)句
同一個(gè)供應(yīng)商,往來(lái)賬對(duì)沖
付款內(nèi)容:2024年03月貨款16546元,月結(jié)60天,2024年05月08日開票(2025年04月貨款與2024年04月退貨款往來(lái)賬對(duì)沖為0)這樣嗎
是的,是的,就是這樣的
我怎么感覺這么別扭老師
這樣寫好,方便老板知道,也方便你查賬
好的,謝謝老師,我好扣字眼我發(fā)現(xiàn)
沒事的,每個(gè)人都是很糾結(jié)的,正常