你好,通常不可以留抵去年欠稅
一般納稅人,一般計稅有進(jìn)項稅留底,簡易計稅的銷項稅額可以減去剛才的進(jìn)項稅留底嗎
請問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)增值稅有二百多萬留底現(xiàn)在有進(jìn)項稅留底退稅的政策嗎?
一般納稅人企業(yè)從來沒有開過發(fā)票出去,但是購進(jìn)了一輛轎車,2年多,有進(jìn)項稅額1萬多,一直沒抵用,現(xiàn)在要注銷,留底的增值稅怎么處理呢?我申請留底退稅,提示不符合條件
老師我想請教一個問題,我們一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。今年2024年7月份被稅務(wù)稽查查出要補(bǔ)2022年2023年的無票收入,一共要補(bǔ)30多萬的稅款。因為一直沒交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開始到現(xiàn)在一直沒在開票,這個月客戶開了100多萬的進(jìn)項發(fā)票來,有十幾萬的進(jìn)項稅額,這十幾萬的進(jìn)項稅額,我可以認(rèn)證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?
老師,一般納稅人上個月勾選進(jìn)項的留底稅額申請了留底抵欠,這個月什么增值稅的時候留底抵欠的那個金額會在主表的哪幾個欄次出現(xiàn)
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費(fèi)用,下半年作為普通費(fèi)用,這樣入賬嗎?
我有一個一般納稅人,去年欠款增值稅7萬,現(xiàn)在開進(jìn)進(jìn)項來,進(jìn)項留底可以抵稅嗎?
報表里的應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該怎么計算?
老師,請問在2021年1-9月每月實繳了資本,但是沒有做印花稅申報,現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對記載事項,怎么金額也是授權(quán)補(bǔ)記事項
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應(yīng)付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應(yīng)付款法人嗎
請問老師六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨(dú)做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款?
請問老師,企業(yè)建造職工食堂領(lǐng)用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計稅價格是200 那么這項食堂的入賬價值是多少呢,請問全分錄怎么做
老師,我申報社保的時候顯示這個是什么意思呢,該單位存在應(yīng)申報未申報繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無法確認(rèn)申報業(yè)務(wù)