同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:稅金及附加 ? ? ?貸:銀行存款

老師你好,實(shí)收資本的印花稅已經(jīng)減半征收了,這個(gè)印花稅扣款了,怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)計(jì)提了的稅金及附加,在六稅二費(fèi)減半征收稅收優(yōu)惠政策后,收到已繳納的印花稅退稅,怎么做賬務(wù)處理
計(jì)提實(shí)收資本印花稅的時(shí)候多計(jì)提了,但是繳納的時(shí)候是減半征收的,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呀? 計(jì)提實(shí)收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 162.5 。繳納實(shí)收資本印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計(jì)提的部分怎么沖銷(xiāo)呀?
老師 實(shí)收資本印花稅稅目是營(yíng)業(yè)賬薄對(duì)吧?稅率是萬(wàn)分之2.5,這個(gè)是已經(jīng)減半的稅率了嗎?
老師你好,印花稅減半征收這個(gè)分錄怎么寫(xiě)好呢,比如合同金額1萬(wàn)元,印花稅理論是5元,實(shí)際交了2.5元,優(yōu)惠2.5元
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開(kāi)票給對(duì)方?要去稅局代開(kāi)嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷(xiāo),那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷(xiāo),原材料里分了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷(xiāo)單后面的原始憑證還是報(bào)銷(xiāo)單加原始憑證
銷(xiāo)項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛應(yīng)付的往來(lái),07年年底對(duì)方就過(guò)來(lái)打領(lǐng)款單把錢(qián)領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


摘要怎么寫(xiě)呢
摘要的話? ?就寫(xiě)繳納印花稅的