按實際應(yīng)交的金額確認

老師好,請問, 公司經(jīng)營范圍有咨詢業(yè)務(wù),開了咨詢費發(fā)票5萬元,但是沒有寫合同。 1.請問這個咨詢費收入需要繳納印花稅嗎? 2.如果要交,沒有合同,開發(fā)票含稅金額是5萬,請問印花稅以不含稅金額為基數(shù)嗎?
老師您好,印花稅滯納金日加收萬分之五怎么理解呢?這么理解對嗎 例如 工程合同 合同金額1000萬 稅率是萬分之三 延期一年 ,那么就是1000萬*萬分之三=3000元*萬分之五*360天
這是新公司,5月5號稅務(wù)報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
老師你好,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅的話是按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的金額來算還是按照認繳出資額來算,比如說我認繳出資額是500萬,我轉(zhuǎn)給別人,實際上沒有給對方費用,那我可以零元轉(zhuǎn)讓嗎?還是說一定要寫金額或者說是平價轉(zhuǎn)讓,有的人說,比如說我是認繳出資額是¥500萬的我以1元或者是1萬價格轉(zhuǎn)讓給對方,那我就是要交個人所得稅20%嗎,我交的這個印花稅是按照轉(zhuǎn)讓的金額,還是按照認繳的金額來交印花稅
老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會計分錄,繳納時的會計分錄是1.借:稅金及附加 待應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)付款-個人
電動三輪車最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退啊?版本已是最新版本。
老師住宿費開成個人名字能報銷嗎?
阿里巴巴國際站平臺上報收入,匯率取哪一天?
庫存商品賬面少,實際庫存多,如果被查到,需要怎么補稅?
老師請問小規(guī)模納稅人開專票后要繳納幾個點的稅
老師,咱們平時買的調(diào)料,蔬菜,米面屬于什么類別,稅率是一樣的嗎
這個月進材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務(wù)成本里呢?這個過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎