你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

支付貨款,還沒(méi)收到發(fā)票和貨物,怎么記賬呢
請(qǐng)問(wèn),公司發(fā)出貨物沒(méi)收到貨款怎么記賬? 后期收到貨款又怎么記賬? 后期私戶收到貨款怎么記賬?公戶收到貨款怎么記賬?
2022年12月份預(yù)付貨款,還沒(méi)有收到貨,也沒(méi)有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬
購(gòu)買貨物,提前收到貨款發(fā)票,沒(méi)有支付貨款,怎么做憑證
貨款已付,沒(méi)有收到貨和發(fā)票,這個(gè)賬怎么處理呢?
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊


是收到發(fā)票還是到貨再確定費(fèi)用呢
你好,要收到發(fā)票才確定的啊。
貨物到不到不管的嗎
你好,要管的,到的時(shí)候 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款---暫估
先支付貨款,后來(lái)發(fā)票,最后到貨 分別怎么記賬
你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:在途物資 增值稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 借:原材料 貸:在途物資
先支付貨款 后到貨 最后到發(fā)票呢
?你好,可以把問(wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。
先支付貨款 后到貨 最后到發(fā)票 分別怎么記賬
你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款---暫估 次月做相反分錄 然后發(fā)票到的時(shí)候 借:原材料 增值稅 貸:應(yīng)付賬款