你好? ? ?虧損了 不計(jì)提所得稅的??

請(qǐng)問老師當(dāng)年的虧損也要提遞延所得稅嗎
截止到九月份,我們公司還是虧損,請(qǐng)問老師當(dāng)年的這個(gè)虧損也要在九月提遞延所得稅嗎,
請(qǐng)問本年虧損也要計(jì)提遞延所得稅嗎
去年虧損100萬,提了壞賬準(zhǔn)備10萬,共計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=(100+10)*0.25=27.5萬,今年又虧損了150萬,又計(jì)提壞賬20萬,今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬,2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀?是先沖2022年計(jì)提的虧損么
老師,正常開出的發(fā)票不用打印裝賬簿吧
剛看視頻有個(gè)疑問,課程中老師提到首筆首單退稅必須是全額收匯才行,我的問題是一般納稅人走9810報(bào)關(guān)單的金額到底是填回款還是預(yù)估銷售額(填預(yù)估銷售額回款做不到全額收匯,填回款推送給稅局的金額與報(bào)關(guān)單就不一致那就不能全免增值稅)做亞馬遜的,這種情況怎么解決?,
電子稅務(wù)局怎么查詢往期申報(bào)的報(bào)表
商業(yè)承兌匯票出票日是2025.11.7,到期日是2026.5.6,貼現(xiàn)日是2025.11.13,票面金額是2901367.56,利率是0.89%,貼息金額是12695.9,貼現(xiàn)息怎么計(jì)算
固定資產(chǎn)原值 -累計(jì)折舊=凈值,就是賬面價(jià)值 嗎
商業(yè)承兌匯票出票日是2025.11.12,到期日是2026.5.11,貼現(xiàn)日是2025.11.13,票面金額是5200116.74,利率是0.87%,貼息金額是22494.84,貼現(xiàn)息怎么計(jì)算
老師您好,我公司有無人機(jī)執(zhí)照培訓(xùn)等業(yè)務(wù),學(xué)員培訓(xùn)我們公司給提供食宿,這部分住宿費(fèi)和餐費(fèi)是都?xì)w集到培訓(xùn)費(fèi)用里可以嗎,還是?具體應(yīng)該怎么處理
老師,您好,請(qǐng)問下我們發(fā)貨單原件簽收聯(lián)掉了,但是有掃描件,這個(gè)掃描件是有同等效力嗎?
A公司收到b公司過賬貨款20萬,但是還需要A公司還給B公司,最后又C公司個(gè)人卡還了b公司20萬,這種憑證如何做
老師,報(bào)關(guān)單是以美元報(bào)關(guān),但報(bào)關(guān)公司那邊做出口資料是以收到的人民幣來做資料,國(guó)外客戶是以人民幣轉(zhuǎn)款過來國(guó)內(nèi)公司,這樣影響退稅嗎


您好,虧損好像是要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的吧
?你好? ?本年虧損不計(jì)提企業(yè)企業(yè)所得稅 。我上面說的情況是企業(yè)所得稅的。? 如果你們有遞延所得稅 發(fā)生了還是需要計(jì)提的?