你好同學(xué),是一般而論項(xiàng)目的同學(xué)
公司有即征即退的。那在算增值稅稅率時(shí) ,增值稅及收入是所有的(包含即征即退項(xiàng)目),還是只是一般項(xiàng)目
您好 老師 我們只有即征即退項(xiàng)目 現(xiàn)在增值稅申報(bào)表鐘的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是手動(dòng)填寫在即征即退里面?
增值稅申報(bào)表:即征即退項(xiàng)目目前停產(chǎn),但是有產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證部分(主要是銀行手續(xù)費(fèi))是填寫在一般項(xiàng)目還是填寫在即征即退項(xiàng)目?
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個(gè)固定資產(chǎn)即用于一般項(xiàng)目也用于即征即退項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)如今還沒有實(shí)現(xiàn)收入怎么計(jì)算分?jǐn)偡謩e申報(bào)增值稅一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營業(yè)收入嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
那是一般項(xiàng)目?就是增值稅是總的稅收扣掉退回的稅,收入是總的收入扣掉即征即退那部分嗎
你好同學(xué),一般是這樣的同學(xué)
企業(yè)增值稅負(fù)上下波動(dòng)的幅度多大是放心的呢
你好同學(xué)一般是在某些方30%正負(fù)上下沒事的
浮動(dòng)給的范圍挺寬的
這個(gè)是稅務(wù)的預(yù)警點(diǎn)同學(xué),本月與上月的稅負(fù)變30%同學(xué)
如果按正常經(jīng)營,稅負(fù)正常,然后那年買了2輛車,多了不少進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)一下降下來了,超過了那個(gè)浮動(dòng)范圍,這個(gè)稅局回來嗎
你好同學(xué),會(huì)的同學(xué)大了就會(huì)來
那年與年的稅負(fù)浮動(dòng)呢?月與月的話有時(shí)留底,下個(gè)月再交多點(diǎn)就會(huì)超過30%浮動(dòng)呢
老師還在嗎?
你好同學(xué)才看見,不是的同學(xué)一般稅負(fù)4%加30%也就5。2%這樣的