同學(xué),你好 需要更正申報
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票,未入賬,導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報表的數(shù)據(jù)對不上,這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師你好,我公司由于8月份得個稅未申報,但是在10月份的時候我把8月份,9月份的個稅都一起申報了,我在國家稅務(wù)局系統(tǒng)里面違法違章信息查詢里面顯示我公司8月份的個稅未按期申報,且案件狀態(tài)顯示未完結(jié),請問這種情況應(yīng)該怎么辦
老師我把本該是8月份的進(jìn)項做到了九月,導(dǎo)致后面每個月的稅額跟申報表上面的數(shù)字都對不上,這個情況現(xiàn)在要怎么辦?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師你好,你像我這個加計抵減額這一個,我是九月份兒去提,九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當(dāng)時我也沒有做分錄,啥也沒做,只是把這個數(shù)直接填到了那申報表里面。這個11月份,現(xiàn)在我想,用一部分,用一部分抵減額,我這個賬怎么處理?怎么著讓它賬和表一致了?
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運(yùn)輸公司但是這個委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個部門費用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分?jǐn)偅┻@樣對嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
老師是這樣的我都是比如說7月份的進(jìn)項我都在7月份就認(rèn)證了的,只是把賬記在8月份這樣子的
同學(xué),你好 那不行,你的申報表和你的賬對不起來
現(xiàn)在就是帳和申報表對不起來,所以我才跟你請教要怎么更正
就是更正我的帳
同學(xué),你好 7月份的進(jìn)項在7月份就認(rèn)證了,那么就要在7月份的賬套里面做 你需要更改憑證,把相應(yīng)的進(jìn)項做在相應(yīng)的月份里面,再重新生成報表
也是就是說我要去更改每個月的帳,那我做在8月份的憑證在嗎?是沖銷嗎?
同學(xué),你好 不是沖銷了,是重新做
老師我說的沖銷是7月份的進(jìn)項我現(xiàn)在重新做在7月份賬套里面,之前我不是7月份認(rèn)證了做在8月的帳里面了嘛,那我現(xiàn)在做在7月份里面,那之前做在8月份里面的憑證怎么辦?
同學(xué),你好 你8月份做的7月份認(rèn)證的東西都應(yīng)該刪除,然后做8月份的進(jìn)項
哦,這樣啊,好的,謝謝
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