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Q

老師,你好,個(gè)人社保和個(gè)稅都由公司承擔(dān),分錄怎么做啊

2021-01-07 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 09:40

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—社保 借應(yīng)付職工薪酬—社保 貸銀行存款

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快賬用戶3738 追問 2021-01-07 09:53

那社保還要計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-07 09:55

同學(xué),你好,這個(gè)看企業(yè)的需要。

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快賬用戶3738 追問 2021-01-07 10:07

那社保計(jì)提是不是就是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 -社保 下個(gè)月付錢的時(shí)候在借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:08

同學(xué),你好,是這樣理解。

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快賬用戶3738 追問 2021-01-07 10:09

那個(gè)稅公司承擔(dān)要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:12

借應(yīng)付職工薪酬—工資1000 貸銀行1000 管理費(fèi)用—其他10 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅10

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借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—社保 借應(yīng)付職工薪酬—社保 貸銀行存款
2021-01-07
你好,這個(gè)在外賬上面只能各自分擔(dān)各自的
2025-04-15
同學(xué)您好,一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023-09-10
正常情況的社保計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用等-社保(公司負(fù)擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款-個(gè)人(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款 全額由公司承擔(dān)的,均計(jì)入管理費(fèi)用等科目: 借:管理費(fèi)用-社保(全額計(jì)入) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 但是個(gè)人部分由公司承擔(dān)的,不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增。
2021-09-13
你好,同學(xué)。你可以參考一下。1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2021-02-22
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