你好,可計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
老師,我們是建筑公司,然后開(kāi)票100萬(wàn)是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專(zhuān)門(mén)民工工資專(zhuān)戶(hù)來(lái)對(duì)外發(fā)工資,開(kāi)票100萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放了98萬(wàn),其中有2萬(wàn)的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會(huì)計(jì)分錄是不是第一筆開(kāi)票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
我們是網(wǎng)上+實(shí)體店的,目前產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)以及手續(xù)費(fèi)如下:我們用的是有贊平臺(tái)收款 所以會(huì)員可以提前充值錢(qián)進(jìn)來(lái),充值會(huì)員的手續(xù)費(fèi)是6‰,成交每筆訂單的交易手續(xù)費(fèi)是6‰,有贊平臺(tái)成交每筆收5‰,這幾種產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入應(yīng)該銷(xiāo)售費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)用?這三種的二級(jí)科目需要分開(kāi)登記嗎?
老師 就是我們收的款是通過(guò)一個(gè)app收款 然后這個(gè)app有手續(xù)費(fèi) 但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)就是金額是按月合計(jì)開(kāi)的 我們是小規(guī)模季度報(bào)稅 我做的賬呢 手續(xù)費(fèi)是一筆筆錄進(jìn)去的 這個(gè)app給開(kāi)的發(fā)票呢是合計(jì)金額開(kāi)了一張 那我應(yīng)該怎么辦呢
老師 就是我們收的款是通過(guò)一個(gè)app收款 然后這個(gè)app有手續(xù)費(fèi) 但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)就是金額是按月合計(jì)開(kāi)的 我們是小規(guī)模季度報(bào)稅 我做的賬呢 手續(xù)費(fèi)是一筆筆錄進(jìn)去的 這個(gè)app給開(kāi)的發(fā)票呢是合計(jì)金額開(kāi)了一張 那我應(yīng)該怎么辦呢
老師老板新接收了一家酒店,原來(lái)的承租方走了,但是發(fā)票還是開(kāi)的原來(lái)的抬頭,而且變更不了。電費(fèi)是我們用的,費(fèi)用也是我們交的,開(kāi)的是專(zhuān)票,我們是小規(guī)模。電費(fèi)發(fā)票入賬的話我們需要再補(bǔ)充什么手續(xù)把風(fēng)險(xiǎn)降下來(lái)?
郭老師您好,不含稅價(jià)35554,含稅價(jià)40403,稅點(diǎn)13.6嗎
公司法人代表用他的名字和別的公司簽訂了借款協(xié)議,但借款卻從公司公賬轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?
最新小微企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和稅收優(yōu)惠政策
記賬憑證上審核人,發(fā)票上的證明人可以簽嗎?
老師代理記賬公司怎么增加一個(gè)人員,我添加了從業(yè)人員,下一步怎么添加企業(yè)到新增加的人員名單上。現(xiàn)在新增的人員登陸電子稅務(wù)局看不到企業(yè)
公司收了一筆擔(dān)保費(fèi) 不用開(kāi)票 記入哪個(gè)科目 會(huì)計(jì)分錄怎么做
2025年稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)2022年到2024年少報(bào)收入,補(bǔ)繳2022年到2024年增值稅,和附加稅還有企業(yè)所得稅,同時(shí)還有滯納金,這樣2025年5月要怎么做賬
員工借支備用金時(shí)時(shí),在現(xiàn)金流量計(jì)入“支付的職工薪酬”,那員工還回這筆借款時(shí),現(xiàn)金流量表是沖減支付的職工薪酬項(xiàng)目嗎?還是入收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
銷(xiāo)售沒(méi)有庫(kù)存的商品,沒(méi)進(jìn)貨票子,銷(xiāo)售的話做暫估么
請(qǐng)問(wèn)一下公司資金暫時(shí)困難,要付貨款的話是不是可以開(kāi)銀行承兌匯票給對(duì)方?這個(gè)銀行承兌匯票最長(zhǎng)日期是多久呀?
老師,這財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么做賬呢,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 貸:應(yīng)收賬款-第三方?還是應(yīng)付賬款-第三方
都已經(jīng)扣款了,不用掛第三方往來(lái)
那掛什么
我就是不會(huì)掛了,對(duì)方就是已經(jīng)扣了我們的錢(qián)啦,他就扣的手續(xù)費(fèi)給我們開(kāi)的票,我該掛什么呢
從客戶(hù)收入的應(yīng)收款中扣除
怎么做賬?
什么客戶(hù)?
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
老師,你的第一個(gè)分錄是我做的無(wú)票收入對(duì)吧?
是的,你的理解是對(duì)的。
你這個(gè)分錄我好像理解了點(diǎn),比如我們掛第三方賣(mài)1500,實(shí)際到賬1400,手續(xù)費(fèi)100元,我們按到賬的1400做無(wú)票收入,借:應(yīng)收賬款-第三方1400,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1218,應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額182,借,銀行存款1400,貸:應(yīng)收賬款-第三方1400,對(duì)方就扣的100給我們開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)100,貸,應(yīng)收-第三方100,那其實(shí)我們做無(wú)票收入的時(shí)候應(yīng)該是1500(包括應(yīng)收賬款-第三方收入的1400,應(yīng)收賬款手續(xù)費(fèi)的100)這像才對(duì)是嗎?
是的,做無(wú)票收入的時(shí)候應(yīng)該是1500