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Q

老師,已經(jīng)抵扣的機票丟了,用做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

2021-01-06 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 22:28

您好 原件沒有 不能補復(fù)印件 應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:28

轉(zhuǎn)出的話報表怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:29

在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出下面其他欄次填寫

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:30

這么填表的話用付什么憑證說著說明嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:31

這個不需要寫什么說明

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:31

那作為費用的那一部分用沖掉嗎?

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:32

機票費用

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:32

沒有原件 也沒有復(fù)印件 匯算清繳的時候納稅調(diào)整

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:35

收到機票 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 機票丟了直接做負數(shù)分錄可以嗎?不在匯算清繳的時候做可以嗎?

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:36

這樣沖了好像也不對,因為雖然機票丟了,不能作為費用,但是銀行出款是沒有增加

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:43

對的啊 所以不能沖 只能匯算清繳的時候調(diào)整

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:44

老師,進項稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到哪里了?機票丟了進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:45

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:48

增加費用嗎???不是轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?假如我當時抵扣了10塊錢的稅,那會進項不是多抵扣了10塊,現(xiàn)在不應(yīng)該未交增值稅多10塊嗎?

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快賬用戶1209 追問 2021-01-06 22:50

老師,進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方表示應(yīng)交稅費的增加還是減少啊

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:52

增加費用啊 因為您進項不能抵扣 增加成本費用 進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方表示應(yīng)交稅費的增加

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您好 原件沒有 不能補復(fù)印件 應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-01-06
您好,之前是費用科目還是存貨科目的
2023-06-05
你好 用復(fù)印件做 就可以的?
2022-11-17
你好,具體是因為什么原因需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢??
2021-03-09
您好,這個的話,對,有的話,這個正常轉(zhuǎn)出就行
2024-08-14
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