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老師當期勾選進項稅11288.86元,銷項稅:10840.39元,當期應留抵448.47、稅控盤當期可全額抵減440元。請問月末結轉增值稅分錄怎么寫?請指教多謝!

2021-01-06 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-06 22:32

你好,借銷項稅額10840.39 轉出未交增值稅 貸進項稅額11288.86 借未交增值稅 貸轉出未交增值稅

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你好 你留抵的進項稅是做的什么科目 。這樣好判斷 怎么轉
2021-01-09
你好,借銷項稅額10840.39 轉出未交增值稅 貸進項稅額11288.86 借未交增值稅 貸轉出未交增值稅
2021-01-06
同學你好,當期有留抵的話 就不需要結轉增值稅。如果銷項大于進項,則需要轉出未交增值,借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。 稅控盤當期可全額抵減440,分錄:借:管理費用440 貸:庫存現金 440 借:應交稅費-稅控設備抵減稅費440 貸:管理費用-440(借方負數)
2021-01-07
您好,進項大于銷項,不作結轉也是可以的
2021-01-07
完整的分錄借應交稅費應交增值稅銷項21205.23 貸應交稅費應交增值稅進項20340.42 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 稅控盤借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,應交增值稅減免稅款440 結轉繳納的增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅21205.23-20340.42-440-448.47 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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