你好,借銷項(xiàng)稅額10840.39 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額11288.86 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師當(dāng)期勾選進(jìn)項(xiàng)稅11288.86元,銷項(xiàng)稅:10840.39元,當(dāng)期應(yīng)留抵448.47、稅控盤當(dāng)期可全額抵減440元。請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?請(qǐng)指教多謝!
您好,12月當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)(銷項(xiàng)稅:10840.39,進(jìn)項(xiàng)稅已勾選認(rèn)證:11288.86)月末增值稅不做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?但是涉及年末增值稅需要清零,之前都是按月清零的,現(xiàn)在清12月份的增值稅,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問這個(gè)兩個(gè)分錄金額怎么確定是按當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額10840.39嗎?
老師當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方:21205.23元,已勾選進(jìn)項(xiàng)稅:20825.22元,上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47。請(qǐng)問當(dāng)期月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么寫分錄?有點(diǎn)懵了,謝謝老師!借:增值稅銷項(xiàng)稅21205.23 貸 :增值稅 未交增值稅380.01 貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 20825.22
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方:21205.23元,已勾選進(jìn)項(xiàng)稅:20825.22元,上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47。請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎?借: 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交銷項(xiàng)稅 21205.23 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 68.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅20825.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 448.47
郭老師 那我當(dāng)期少購選一張發(fā)票 當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方:21205.23元,已勾選進(jìn)項(xiàng)稅:20340.42元,上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47,稅控盤及維護(hù)費(fèi)440元。 本期轉(zhuǎn)出未交23.66 。請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請(qǐng)問這道題如果要計(jì)算出它的土地增值稅的時(shí)候,為什么答案里面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報(bào)表錯(cuò)了,要怎么更正
黨員可以申請(qǐng)營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時(shí)工結(jié)算薪資,要什么憑證夢(mèng)稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺(tái)導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺(tái)導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),要法人一個(gè)員工,那么他是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資?同時(shí),需不需要每月申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅?
對(duì)于一些用了調(diào)味料清加工的食品,在批發(fā)零售行業(yè),嗯,如果沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下,我可以開出去銷售發(fā)票嗎??
老師,四月份盤庫的時(shí)候把規(guī)格是每瓶40L/15KG的二氧化碳庫存商品14瓶,錯(cuò)計(jì)入規(guī)格是15L/10KG的二氧化碳。 因?yàn)閷?shí)際賬上沒有這個(gè)規(guī)格庫存商品,所以四月核算成本的時(shí)候,期末庫存+銷售數(shù)量-起初庫存=當(dāng)期入庫數(shù)量14,那月核算成本的時(shí)候就,當(dāng)月就生產(chǎn)了14瓶?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)把規(guī)格弄錯(cuò)了,那我可不可以直接做筆分錄把庫存商品調(diào)整過來? 借:庫存商品40L/15KG 貸:庫存商品15L/10KG
我想問下稅務(wù)師報(bào)錯(cuò)了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽(yù)是不是永遠(yuǎn)不能扣除

