你好,借銷項稅額10840.39 轉出未交增值稅 貸進項稅額11288.86 借未交增值稅 貸轉出未交增值稅
老師當期勾選進項稅11288.86元,銷項稅:10840.39元,當期應留抵448.47、稅控盤當期可全額抵減440元。請問月末結轉增值稅分錄怎么寫?請指教多謝!
您好,12月當月進項大于銷項(銷項稅:10840.39,進項稅已勾選認證:11288.86)月末增值稅不做結轉對嗎?但是涉及年末增值稅需要清零,之前都是按月清零的,現在清12月份的增值稅,分錄 借:應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-應交進項稅 請問這個兩個分錄金額怎么確定是按當期的銷項稅額10840.39嗎?
老師當期銷項稅貸方:21205.23元,已勾選進項稅:20825.22元,上期留抵進項稅448.47。請問當期月底結轉增值稅怎么寫分錄?有點懵了,謝謝老師!借:增值稅銷項稅21205.23 貸 :增值稅 未交增值稅380.01 貸:增值稅進項稅 20825.22
老師,當期銷項稅貸方:21205.23元,已勾選進項稅:20825.22元,上期留抵進項稅448.47。請問月末結轉分錄對嗎?借: 應交稅費 -應交增值稅 -應交銷項稅 21205.23 借:應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 68.25 貸:應交稅費-應交增值稅-應交進項稅20825.22 貸:應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 448.47
郭老師 那我當期少購選一張發(fā)票 當期銷項稅貸方:21205.23元,已勾選進項稅:20340.42元,上期留抵進項稅448.47,稅控盤及維護費440元。 本期轉出未交23.66 。請問月末結轉增值稅分錄怎么寫?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現有公司經營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!