久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師12月份我有應交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應交稅費-應交增值稅150 貸:應交稅費-稅費減免150這個分錄???

2021-01-06 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-06 09:17

您好,是的需要做這筆會計分錄

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,是的需要做這筆會計分錄
2021-01-06
你好? ?你減免的分錄 是不對的。 應該做:借應交稅費應交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數(shù)處理 ;? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對?
2021-01-06
你好 借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-19
你好,沖管理費用就可以。
2021-01-10
你好,第二個更合適,小規(guī)模的,他就一個應交稅費,應交增值稅科目。
2021-12-17
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×