您好,是的需要做這筆會計分錄

老師12月份我有應交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應交稅費-應交增值稅150 貸:應交稅費-稅費減免150這個分錄???
老師12月份我有應交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應交稅費-稅費減免 貸:營業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應交稅費-應交增值稅150 貸:應交稅費-稅費減免150這個分錄???
老師,印花稅2020年減半征收,12月產生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費用里啊
我是分開,貸:應交稅費應交增值稅稅減免稅款,最終結轉借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開,年底做借:應交稅費應交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤分配未分配利潤。那個更合適,請解決下
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計入應交稅費-應交增值稅-減免稅款,那是不是月底結轉時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費應交增值稅減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?請問這樣做對嗎?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎