您好!請問還有1000元是以后再轉(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn)了?
我方欠對方16000元,這是我的應(yīng)付賬款,我方有廢鑄件賣給對方用于抵貨款16000元。我明白第一步應(yīng)是我們原材料減少了,應(yīng)收賬款增加了。下一步怎么做,最后應(yīng)該是我們應(yīng)付賬款減少了16000。怎么寫分錄?
老師,下午好,我想問下我應(yīng)收金額是16000元,但對方轉(zhuǎn)賬15000元,這個分錄該怎么做?
老師,你好 我想問下,上個月我們賣了一批貨 當(dāng)時增值稅發(fā)票沒有到 ,我就暫估了這批貨的成本,暫估的金額是15000 ,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是15000,這個月增值稅發(fā)票到了 發(fā)票上的金額是16000,現(xiàn)在我該怎么做分錄
老師,下午好,請問我的其他應(yīng)收款-社保及公積金 借方有余額,我想把它沖銷,怎么做分錄。
老師:我公司收的電子承兌,票面金額是50萬可是對方實際支付485000元,差額15000元是對方貼現(xiàn)的手續(xù)費,但我公司已入賬50萬,導(dǎo)致應(yīng)收賬款少了15000元,這怎么做分錄調(diào)這個差額呀
老師您好,出口方式CIF,開票換算為FOB人民幣開,請問如CIF總價2000-關(guān)單的運費保費嗎?還是按實際支付給貨代公司全部國際費用呢?
小規(guī)模納稅人,季度開35萬專票,稅費咋算,專票稅率1%,35?0.01+35?0.01?
老師,畫圈的壞賬損失??40%,什么意思?40%是10日內(nèi)交付的啊,為啥是壞賬損失呢。
老師,下午好!當(dāng)月購入原材料,當(dāng)月沒有收到發(fā)票,是不是要記到暫估入庫?當(dāng)月銷售商品,當(dāng)月沒有開票,是不是等開發(fā)票的當(dāng)月確認(rèn)收入
在建工程轉(zhuǎn)資,公攤費用怎么分,分?jǐn)偦鶖?shù)怎么算
你好我們是工程公司 ,可以做到按照項目把所有收客戶的款 付供應(yīng)商的款列在一張表格體現(xiàn)嗎 就是內(nèi)帳應(yīng)收應(yīng)付放一起
老師,申報企業(yè)所得稅時,有一個表叫分支機構(gòu)所得稅分配表,當(dāng)中有三個項目:營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額。其中,職工薪酬,該項目應(yīng)填寫什么內(nèi)容?還是這個項目
老師,法律規(guī)范,規(guī)范性法律文件,誰是誰的載體,規(guī)范性法律文件和法律條文,誰是誰的主要基本單位,太緊張腦袋里很多基礎(chǔ)知識都想不起來了
委托建房,會計上達到預(yù)定可使用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),實際未使用未驗收,那房產(chǎn)稅是驗收或?qū)嶋H使用再交,還是和會計口徑保持一致
收到國家金庫南京市中心支庫,電子退庫 摘要:稅務(wù)退庫 借:銀行存款-某某銀行 貸:營業(yè)外收入 對嗎?
結(jié)賬15000元,1000元就不轉(zhuǎn)了
借:銀行存款15000 ? ? 營業(yè)外支出1000 貸:應(yīng)收賬款16000
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利、生活愉快!